 
            | 索引號: | 13341800003280538X/202009-00002 | 組配分類: | 部門決算情況 | 
| 發(fā)布機構(gòu): | 中國共產(chǎn)主義青年團池州市委員會 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 / 其他 | 
| 標(biāo)題: | 中國共產(chǎn)主義青年團池州市委員會2019年部門決算情況公開 | 文號: | 無 | 
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2020-09-24 | |
| 廢止日期: | |||
中國共產(chǎn)主義青年團池州市委員會
2019年部門決算情況
2020年9月
目 錄
第一部分中國共產(chǎn)主義青年團池州市委員會概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分中國共產(chǎn)主義青年團池州市委員會2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分中國共產(chǎn)主義青年團池州市委員會2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
中國共產(chǎn)主義青年團池州市委員會
2019年部門決算情況
第一部分 中國共產(chǎn)主義青年團池州市委員會概況
一、部門職能
1.貫徹執(zhí)行黨的基本路線、方針和政策,組織實施市委、市政府和團中央、團省委部署的以青少年工作為主體的各項任務(wù)。組織和帶領(lǐng)廣大團員青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)創(chuàng)優(yōu),積極投身改革開放和現(xiàn)代化建設(shè),為池州經(jīng)濟發(fā)展和社會建設(shè)服務(wù)。
2.負(fù)責(zé)全市團的組織建設(shè)、協(xié)助黨組織管理、選拔和培訓(xùn)團干部,加強青少年活動陣地建設(shè)。
3.貫徹實施《安徽省未成年人保護(hù)條例》和《安徽省預(yù)防未成年人犯罪條例》,參與青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作方針、政策的制定,會同有關(guān)部門做好青少年權(quán)益保護(hù)工作,指導(dǎo)社區(qū)團的各項工作。
4.調(diào)查青年思想動態(tài)和青少年工作情況,研究青年運動、青少年工作理論和思想教育,為市委、市政府提供決策參考依據(jù)。
5.培養(yǎng)選樹青少年先進(jìn)典型,大力弘揚職業(yè)文明,充分發(fā)揮先進(jìn)典型在經(jīng)濟社會發(fā)展中的示范帶動作用。
6.負(fù)責(zé)全市青年統(tǒng)戰(zhàn)和外事工作。改革完善青年社團組織機制。發(fā)揮共青團組織在青聯(lián)中的核心作用。切實履行全團帶隊職責(zé)。
7.建立完善基層團的工作評價機制。加強團干部的協(xié)管工作。
8.承辦市委、市政府和團省委交辦的其他工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看,中國共產(chǎn)主義青年團池州市委員會2019年度部門決算包括本級決算,與預(yù)算持平。
納入中國共產(chǎn)主義青年團池州市委員會2019年度部門決算編制范圍的單位共1個,詳細(xì)情況見下表:
| 序號 | 單位名稱 | 
| 1 | 中國共產(chǎn)主義青年團池州市委員會本級 | 
第二部分 中國共產(chǎn)主義青年團池州市委員會2019年部門決算表
收入支出決算總表
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 | 公開01表 | 
| 部門:中國共產(chǎn)主義青年團池州市委員會 | 
 | 
 | 單位:萬元 | ||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 金額 | 
| 欄次 | 
 | 1 | 欄次 | 
 | 2 | 
| 一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 | 1 | 206.83 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 35 | 158.40 | 
| 二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 | 
| 三、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 37 | 0.00 | 
| 四、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 | 
| 五、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 29.77 | 
| 六、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 40 | 0.00 | 
| 七、其他收入 | 7 | 65.31 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 41 | 0.00 | 
| 
 | 8 | 
 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 42 | 9.10 | 
| 
 | 9 | 
 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 43 | 3.34 | 
| 
 | 10 | 
 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 44 | 0.00 | 
| 
 | 11 | 
 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 45 | 0.00 | 
| 
 | 12 | 
 | 十二、農(nóng)林水支出 | 46 | 0.00 | 
| 
 | 13 | 
 | 十三、交通運輸支出 | 47 | 0.00 | 
| 
 | 14 | 
 | 十四、資源勘探信息等支出 | 48 | 0.00 | 
| 
 | 15 | 
 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 49 | 0.00 | 
| 
 | 16 | 
 | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 | 
| 
 | 17 | 
 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 51 | 0.00 | 
| 
 | 18 | 
 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 52 | 0.00 | 
| 
 | 19 | 
 | 十九、住房保障支出 | 53 | 16.08 | 
| 
 | 20 | 
 | 二十、糧油物資儲備支出 | 54 | 0.00 | 
| 
 | 21 | 
 | 二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 55 | 0.00 | 
| 
 | 22 | 
 | 二十二、其他支出 | 56 | 0.00 | 
| 
 | 23 | 
 | 二十三、債務(wù)還本支出 | 57 | 0.00 | 
| 
 | 24 | 
 | 二十四、債務(wù)付息支出 | 58 | 0.00 | 
| 
 | 25 | 
 | 
 | 59 | 
 | 
| 
 | 26 | 
 | 
 | 60 | 
 | 
| 本年收入合計 | 27 | 272.14 | 本年支出合計 | 61 | 216.69 | 
| 用事業(yè)基金彌補收支差額 | 28 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 62 | 0.00 | 
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 29 | 9.92 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 63 | 65.38 | 
| 
 | 30 | 
 | 
 | 64 | 
 | 
| 總計 | 31 | 282.06 | 總計 | 65 | 282.06 | 
| 注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
收入決算表
| 
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 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 公開02表 | ||||
| 部門:中國共產(chǎn)主義青年團池州市委員會 | 
 | 
 | 
 | 
 | 單位:萬元 | |||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||
| 小計 | 其中:教育收費 | |||||||||||
| 類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 合計 | 272.14 | 206.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.31 | ||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 213.86 | 155.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.83 | |||
| 20113 | 商貿(mào)事務(wù) | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2011308 | 招商引資 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20128 | 民主黨派及工商聯(lián)事務(wù) | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2012801 | 行政運行 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20129 | 群眾團體事務(wù) | 205.02 | 146.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.83 | |||
| 2012901 | 行政運行 | 205.02 | 146.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.83 | |||
| 20136 | 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 | 7.54 | 7.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2013699 | 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 | 7.54 | 7.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 205 | 教育支出 | 29.77 | 29.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20599 | 其他教育支出 | 29.77 | 29.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2059999 | 其他教育支出 | 29.77 | 29.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 9.10 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 9.10 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 9.10 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 3.34 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 3.34 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 3.34 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 16.08 | 9.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.49 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 16.08 | 9.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.49 | |||
| 2210201 | 住房公積金 | 16.08 | 9.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.49 | |||
| 注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||||
支出決算表
| 
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 | 公開03表 | ||||||
| 部門:中國共產(chǎn)主義青年團池州市委員會 | 單位:萬元 | |||||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
| 類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合計 | 216.69 | 178.70 | 37.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 158.40 | 120.42 | 37.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20113 | 商貿(mào)事務(wù) | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2011308 | 招商引資 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20128 | 民主黨派及工商聯(lián)事務(wù) | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2012801 | 行政運行 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20129 | 群眾團體事務(wù) | 149.56 | 119.12 | 30.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2012901 | 行政運行 | 149.56 | 119.12 | 30.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20136 | 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 | 7.54 | 0.00 | 7.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2013699 | 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 | 7.54 | 0.00 | 7.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 205 | 教育支出 | 29.77 | 29.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20599 | 其他教育支出 | 29.77 | 29.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2059999 | 其他教育支出 | 29.77 | 29.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 9.10 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 9.10 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 9.10 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 3.34 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 3.34 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 3.34 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 16.08 | 16.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 16.08 | 16.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2210201 | 住房公積金 | 16.08 | 16.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 注:本表反映部門本年度各項支出情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||
財政撥款收入支出決算總表
| 
 | 
 | 
 | 
 | 公開04表 | ||||
| 部門:中國共產(chǎn)主義青年團池州市委員會 | 
 | 單位:萬元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 小計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 | |
| 欄次 | 
 | 1 | 欄次 | 
 | 2 | 3 | 4 | |
| 一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 206.83 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | 155.03 | 155.03 | 0.00 | |
| 二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 
 | 3 | 
 | 三、國防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 
 | 4 | 
 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 
 | 5 | 
 | 五、教育支出 | 34 | 29.77 | 29.77 | 0.00 | |
| 
 | 6 | 
 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 
 | 7 | 
 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 
 | 8 | 
 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 37 | 9.10 | 9.10 | 0.00 | |
| 
 | 9 | 
 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 38 | 3.34 | 3.34 | 0.00 | |
| 
 | 10 | 
 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 
 | 11 | 
 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 
 | 12 | 
 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 
 | 13 | 
 | 十三、交通運輸支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 
 | 14 | 
 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 
 | 15 | 
 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 
 | 16 | 
 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 
 | 17 | 
 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 
 | 18 | 
 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 
 | 19 | 
 | 十九、住房保障支出 | 48 | 9.59 | 9.59 | 0.00 | |
| 
 | 20 | 
 | 二十、糧油物資儲備支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 
 | 21 | 
 | 二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 
 | 22 | 
 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 
 | 23 | 
 | 二十三、債務(wù)還本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 
 | 24 | 
 | 二十四、債務(wù)付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 本年收入合計 | 25 | 206.83 | 本年支出合計 | 54 | 206.83 | 206.83 | 0.00 | |
| 年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 0.00 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 27 | 0.00 | 
 | 56 | 
 | 
 | 
 | |
| 二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 28 | 0.00 | 
 | 57 | 
 | 
 | 
 | |
| 總計 | 29 | 206.83 | 總計 | 58 | 206.83 | 206.83 | 0.00 | |
| 注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
| 
 | 
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 | 
 | 
 | 
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 | 公開05表 | ||||
| 部門:中國共產(chǎn)主義青年團池州市委員會 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 單位:萬元 | ||||||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||||||||||
| 合計 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||||
| 項目支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項目支出結(jié)余 | ||||||||||||||||
| 類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206.83 | 168.84 | 37.99 | 206.83 | 168.84 | 37.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.03 | 117.04 | 37.99 | 155.03 | 117.04 | 37.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20113 | 商貿(mào)事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2011308 | 招商引資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20128 | 民主黨派及工商聯(lián)事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2012801 | 行政運行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20129 | 群眾團體事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.19 | 115.74 | 30.45 | 146.19 | 115.74 | 30.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2012901 | 行政運行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.19 | 115.74 | 30.45 | 146.19 | 115.74 | 30.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20136 | 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.54 | 0.00 | 7.54 | 7.54 | 0.00 | 7.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2013699 | 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.54 | 0.00 | 7.54 | 7.54 | 0.00 | 7.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 205 | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.77 | 29.77 | 0.00 | 29.77 | 29.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20599 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.77 | 29.77 | 0.00 | 29.77 | 29.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2059999 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.77 | 29.77 | 0.00 | 29.77 | 29.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.10 | 9.10 | 0.00 | 9.10 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.10 | 9.10 | 0.00 | 9.10 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.10 | 9.10 | 0.00 | 9.10 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.34 | 3.34 | 0.00 | 3.34 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.34 | 3.34 | 0.00 | 3.34 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.34 | 3.34 | 0.00 | 3.34 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.59 | 9.59 | 0.00 | 9.59 | 9.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.59 | 9.59 | 0.00 | 9.59 | 9.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2210201 | 住房公積金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.59 | 9.59 | 0.00 | 9.59 | 9.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||||||||
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
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 | 公開06表 | |||
| 部門:中國共產(chǎn)主義青年團池州市委員會 | 
 | 單位:萬元 | |||||||
| 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | ||||||||
| 科目 編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | |
| 301 | 工資福利支出 | 119.67 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 47.31 | 307 | 債務(wù)利息及費用支出 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工資 | 32.34 | 30201 | 辦公費 | 12.56 | 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 | |
| 30102 | 津貼補貼 | 20.69 | 30202 | 印刷費 | 2.23 | 30702 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 | |
| 30103 | 獎金 | 36.84 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | 30703 | 國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用 | 0.00 | |
| 30106 | 伙食補助費 | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.00 | 30704 | 國外債務(wù)發(fā)行費用 | 0.00 | |
| 30107 | 績效工資 | 0.00 | 30205 | 水費 | 0.05 | 310 | 資本性支出 | 1.87 | |
| 30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 8.41 | 30206 | 電費 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 | |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費 | 0.00 | 30207 | 郵電費 | 1.40 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 1.87 | |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 3.00 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 | |
| 30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 0.00 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 | |
| 30112 | 其他社會保障繳費 | 3.69 | 30211 | 差旅費 | 6.49 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公積金 | 9.59 | 30212 | 因公出國(境)費用 | 0.00 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 | |
| 30114 | 醫(yī)療費 | 0.00 | 30213 | 維修(護(hù))費 | 2.20 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 5.11 | 30214 | 租賃費 | 0.21 | 31009 | 土地補償 | 0.00 | |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 0.00 | 30215 | 會議費 | 0.00 | 31010 | 安置補助 | 0.00 | |
| 30301 | 離休費 | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費 | 0.00 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 | |
| 30302 | 退休費 | 0.00 | 30217 | 公務(wù)接待費 | 2.42 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 | |
| 30303 | 退職(役)費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 | |
| 30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 | |
| 30305 | 生活補助 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 | |
| 30306 | 救濟費 | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費 | 2.57 | 31022 | 無形資產(chǎn)購置 | 0.00 | |
| 30307 | 醫(yī)療費補助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 | |
| 30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 3.18 | 312 | 對企業(yè)補助 | 0.00 | |
| 30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 0.00 | 31201 | 資本金注入 | 0.00 | |
| 30310 | 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 0.04 | 31203 | 政府投資基金股權(quán)投資 | 0.00 | |
| 30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 12.45 | 31204 | 費用補貼 | 0.00 | |
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 | 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | 31205 | 利息補貼 | 0.00 | |
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 | 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 1.52 | 31299 | 其他對企業(yè)補助 | 0.00 | |
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 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
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 | 39906 | 贈與 | 0.00 | |
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 | 39907 | 國家賠償費用支出 | 0.00 | |
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 | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 | |
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 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
| 人員經(jīng)費合計 | 119.67 | 公用經(jīng)費合計 | 49.17 | ||||||
| 注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
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 | 公開07表 | ||||
| 部門:中國共產(chǎn)主義青年團池州市委員會 | 
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 | 單位:萬元 | |||||||||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||||||||||
| 合計 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||||
| 項目支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項目支出結(jié)余 | ||||||||||||||||
| 類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 合計 | 
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| 注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | |||||||||||||||||
| 注:中國共產(chǎn)主義青年團池州市委員會沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故此表無數(shù)據(jù)。 | |||||||||||||||||
第三部分 中國共產(chǎn)主義青年團池州市委員會2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計282.06萬元(含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)、支出總計282.06萬元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2018年相比,收、支總計各增加37.35萬元,增長15.26%,主要原因是團市委本級基本支出增加。
二、收入決算情況說明
2019年度收入合計272.14萬元,其中:財政撥款收入206.83萬元,占76%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入65.31萬元,占24%。
三、支出決算情況說明
2019年度支出合計216.69萬元,其中:基本支出178.70萬元,占82.47%;項目支出37.99萬元,占17.53%;經(jīng)營支出0萬元,占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入總計206.83萬元(含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計206.83萬元(含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2018年相比,財政撥款收、支總計各減少37.88萬元,下降15.48%,主要原因是團市委本級項目支出減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入206.83萬元,占本年收入的76%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財政撥款收入減少17.05萬元,下降7.62%。主要原因是團市委本級項目支出減少。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出206.83萬元,占本年支出的95.45%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出減少17.05萬元,下降7.62%。主要原因是團市委本級項目支出減少。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出206.83萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出155.03萬元,占74.96%;教育(類)支出29.77萬元,占14.39%;社會保障和就業(yè)(類)支出9.10萬元,占4.40%;衛(wèi)生健康(類)支出3.34萬元,占1.61%;住房保障(類)支出9.59萬元,占4.64%。
(四) 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為176.10萬元,支出決算為206.83萬元,完成年初預(yù)算的117.45%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因團市委基本支出經(jīng)費增加。其中:基本支出168.84萬元,占81.63%;項目支出37.99萬元,占18.37%。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)(類)商務(wù)事務(wù)(款)招商引資(項)。年初預(yù)算為0.3萬元,支出決算為0.3萬元,完成年初預(yù)算的100%。
2.一般公共服務(wù)(類)民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)(款)行政運行(項)。年初預(yù)算為1萬元,支出決算為1萬元,完成年初預(yù)算的100%。
3.一般公共服務(wù)(類)群眾團體事務(wù)(款)行政運行(項)年初預(yù)算為146.19萬元,支出決算為146.19萬元,完成年初預(yù)算的100%。
4.一般公共服務(wù)(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(項)年初預(yù)算為7.54萬元,支出決算為7.54萬元,完成年初預(yù)算的100%。
5.教育(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。年初預(yù)算為29.77萬元,支出決算為29.77萬元,完成年初預(yù)算的100%。
6.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)年初預(yù)算為9.10萬元,支出決算為9.10萬元,完成年初預(yù)算的100%。
7.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)年初預(yù)算為3.34萬元,支出決算為3.34萬元,完成年初預(yù)算的100%。
8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預(yù)算為9.59萬元,支出決算為9.59萬元,完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出168.84萬元,其中:人員經(jīng)費119.67萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出;公用經(jīng)費49.17萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、郵電費、差旅費、維修(護(hù))費、租賃費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
中國共產(chǎn)主義青年團池州市委員會沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年度,中國共產(chǎn)主義青年團池州市委員會機關(guān)運行經(jīng)費支出49.17萬元,比2018年減少33.25萬元,下降40.34%,主要原因是機關(guān)壓縮行政開支。
(二)政府采購支出情況
2019年度,中國共產(chǎn)主義青年團池州市委員會政府采購支出總額1.87萬元,其中:政府采購貨物支出1.87萬元,政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.87萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額1.87萬元,占政府采購支出總額的100%。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日,中國共產(chǎn)主義青年團池州市委員會共有車輛0輛,其中:副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用0輛,其他用車0輛;單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套),單價100萬以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
1.預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,中國共產(chǎn)主義青年團池州市委員會未組織對2019年度納入部門預(yù)算的項目支出全部開展績效自評,共0個項目,涉及資金0萬元,占項目預(yù)算總額的0%。
2.部門預(yù)算中項目績效自評結(jié)果(指市財政批復(fù)績效目標(biāo)的項目)
中國共產(chǎn)主義青年團池州市委員會2019年度無市財政批復(fù)績效目標(biāo)的項目,因此部門決算中無績效自評結(jié)果。
3.部門評價項目績效評價結(jié)果
中國共產(chǎn)主義青年團池州市委員會2019年度無市財政批復(fù)績效目標(biāo)的項目,因此無部門評價項目績效評價結(jié)果。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入:指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。
七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十、基本支出:指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十一、項目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
   十二、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十三、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十四、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
 
        主辦單位:池州市人民政府辦公室 承辦單位:池州市數(shù)據(jù)資源管理局
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