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  • 索引號: 13341800003280538X/202009-00002 組配分類: 部門決算情況
    發(fā)布機構(gòu): 中國共產(chǎn)主義青年團池州市委員會 主題分類: 綜合政務(wù) / 公民 / 其他
    標(biāo)題: 中國共產(chǎn)主義青年團池州市委員會2019年部門決算情況公開 文號:
    成文日期: 發(fā)布日期: 2020-09-24
    廢止日期:
    中國共產(chǎn)主義青年團池州市委員會2019年部門決算情況公開
    發(fā)布時間:2020-09-24 10:49 來源:中國共產(chǎn)主義青年團池州市委員會 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]



    中國共產(chǎn)主義青年團池州市委員會

    2019年部門決算情況


    2020年9月


    目 錄


    第一部分中國共產(chǎn)主義青年團池州市委員會概況

    一、部門職責(zé)

    二、機構(gòu)設(shè)置

    第二部分中國共產(chǎn)主義青年團池州市委員會2019年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    第三部分中國共產(chǎn)主義青年團池州市委員會2019年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    二、收入決算情況說明

    三、支出決算情況說明

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

    八、其他重要事項情況說明

    第四部分 名詞解釋


    中國共產(chǎn)主義青年團池州市委員會

    2019年部門決算情況



    第一部分 中國共產(chǎn)主義青年團池州市委員會概況

    一、部門職能

    1.貫徹執(zhí)行黨的基本路線、方針和政策,組織實施市委、市政府和團中央、團省委部署的以青少年工作為主體的各項任務(wù)。組織和帶領(lǐng)廣大團員青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)創(chuàng)優(yōu),積極投身改革開放和現(xiàn)代化建設(shè),為池州經(jīng)濟發(fā)展和社會建設(shè)服務(wù)。

    2.負(fù)責(zé)全市團的組織建設(shè)、協(xié)助黨組織管理、選拔和培訓(xùn)團干部,加強青少年活動陣地建設(shè)。

    3.貫徹實施《安徽省未成年人保護(hù)條例》和《安徽省預(yù)防未成年人犯罪條例》,參與青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作方針、政策的制定,會同有關(guān)部門做好青少年權(quán)益保護(hù)工作,指導(dǎo)社區(qū)團的各項工作。

    4.調(diào)查青年思想動態(tài)和青少年工作情況,研究青年運動、青少年工作理論和思想教育,為市委、市政府提供決策參考依據(jù)。

    5.培養(yǎng)選樹青少年先進(jìn)典型,大力弘揚職業(yè)文明,充分發(fā)揮先進(jìn)典型在經(jīng)濟社會發(fā)展中的示范帶動作用。

    6.負(fù)責(zé)全市青年統(tǒng)戰(zhàn)和外事工作。改革完善青年社團組織機制。發(fā)揮共青團組織在青聯(lián)中的核心作用。切實履行全團帶隊職責(zé)。

    7.建立完善基層團的工作評價機制。加強團干部的協(xié)管工作。

    8.承辦市委、市政府和團省委交辦的其他工作。

    二、機構(gòu)設(shè)置

    從決算單位構(gòu)成看,中國共產(chǎn)主義青年團池州市委員會2019年度部門決算包括本級決算,與預(yù)算持平。

    納入中國共產(chǎn)主義青年團池州市委員會2019年度部門決算編制范圍的單位共1個,詳細(xì)情況見下表:

    序號

    單位名稱

    1

    中國共產(chǎn)主義青年團池州市委員會本級


    第二部分 中國共產(chǎn)主義青年團池州市委員會2019年部門決算表

    收入支出決算總表






    公開01表

    部門:中國共產(chǎn)主義青年團池州市委員會



    單位:萬元

    收入

    支出

    項目

    行次

    金額

    項目

    行次

    金額

    欄次


    1

    欄次


    2

    一、一般公共預(yù)算財政撥款收入

    1

    206.83

    一、一般公共服務(wù)支出

    35

    158.40

    二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入

    2

    0.00

    二、外交支出

    36

    0.00

    三、上級補助收入

    3

    0.00

    三、國防支出

    37

    0.00

    四、事業(yè)收入

    4

    0.00

    四、公共安全支出

    38

    0.00

    五、經(jīng)營收入

    5

    0.00

    五、教育支出

    39

    29.77

    六、附屬單位上繳收入

    6

    0.00

    六、科學(xué)技術(shù)支出

    40

    0.00

    七、其他收入

    7

    65.31

    七、文化旅游體育與傳媒支出

    41

    0.00


    8


    八、社會保障和就業(yè)支出

    42

    9.10


    9


    九、衛(wèi)生健康支出

    43

    3.34


    10


    十、節(jié)能環(huán)保支出

    44

    0.00


    11


    十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    45

    0.00


    12


    十二、農(nóng)林水支出

    46

    0.00


    13


    十三、交通運輸支出

    47

    0.00


    14


    十四、資源勘探信息等支出

    48

    0.00


    15


    十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

    49

    0.00


    16


    十六、金融支出

    50

    0.00


    17


    十七、援助其他地區(qū)支出

    51

    0.00


    18


    十八、自然資源海洋氣象等支出

    52

    0.00


    19


    十九、住房保障支出

    53

    16.08


    20


    二十、糧油物資儲備支出

    54

    0.00


    21


    二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

    55

    0.00


    22


    二十二、其他支出

    56

    0.00


    23


    二十三、債務(wù)還本支出

    57

    0.00


    24


    二十四、債務(wù)付息支出

    58

    0.00


    25



    59



    26



    60


    本年收入合計

    27

    272.14

    本年支出合計

    61

    216.69

    用事業(yè)基金彌補收支差額

    28

    0.00

    結(jié)余分配

    62

    0.00

    年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    29

    9.92

    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    63

    65.38


    30



    64


    總計

    31

    282.06

    總計

    65

    282.06

    注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

    收入決算表









    公開02表

    部門:中國共產(chǎn)主義青年團池州市委員會





    單位:萬元

    科目編碼

    科目名稱

    本年收入合計

    財政撥款收入

    上級補助收入

    事業(yè)收入

    經(jīng)營收入

    附屬單位上繳收入

    其他收入

    小計

    其中:教育收費

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    合計

    272.14

    206.83

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    65.31

    201

    一般公共服務(wù)支出

    213.86

    155.03

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    58.83

    20113

    商貿(mào)事務(wù)

    0.30

    0.30

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2011308

      招商引資

    0.30

    0.30

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20128

    民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)

    1.00

    1.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2012801

      行政運行

    1.00

    1.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20129

    群眾團體事務(wù)

    205.02

    146.19

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    58.83

    2012901

      行政運行

    205.02

    146.19

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    58.83

    20136

    其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出

    7.54

    7.54

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2013699

      其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出

    7.54

    7.54

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    205

    教育支出

    29.77

    29.77

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20599

    其他教育支出

    29.77

    29.77

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2059999

      其他教育支出

    29.77

    29.77

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    208

    社會保障和就業(yè)支出

    9.10

    9.10

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20805

    行政事業(yè)單位離退休

    9.10

    9.10

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080505

      機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

    9.10

    9.10

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    210

    衛(wèi)生健康支出

    3.34

    3.34

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21011

    行政事業(yè)單位醫(yī)療

    3.34

    3.34

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2101101

      行政單位醫(yī)療

    3.34

    3.34

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    221

    住房保障支出

    16.08

    9.59

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    6.49

    22102

    住房改革支出

    16.08

    9.59

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    6.49

    2210201

      住房公積金

    16.08

    9.59

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    6.49

    注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。


    支出決算表





    公開03表

    部門:中國共產(chǎn)主義青年團池州市委員會

    單位:萬元

    科目編碼

    科目名稱

    本年支出合計

    基本支出

    項目支出

    上繳上級支出

    經(jīng)營支出

    對附屬單位補助支出

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合計

    216.69

    178.70

    37.99

    0.00

    0.00

    0.00

    201

    一般公共服務(wù)支出

    158.40

    120.42

    37.99

    0.00

    0.00

    0.00

    20113

    商貿(mào)事務(wù)

    0.30

    0.30

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2011308

      招商引資

    0.30

    0.30

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20128

    民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)

    1.00

    1.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2012801

      行政運行

    1.00

    1.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20129

    群眾團體事務(wù)

    149.56

    119.12

    30.45

    0.00

    0.00

    0.00

    2012901

      行政運行

    149.56

    119.12

    30.45

    0.00

    0.00

    0.00

    20136

    其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出

    7.54

    0.00

    7.54

    0.00

    0.00

    0.00

    2013699

      其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出

    7.54

    0.00

    7.54

    0.00

    0.00

    0.00

    205

    教育支出

    29.77

    29.77

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20599

    其他教育支出

    29.77

    29.77

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2059999

      其他教育支出

    29.77

    29.77

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    208

    社會保障和就業(yè)支出

    9.10

    9.10

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20805

    行政事業(yè)單位離退休

    9.10

    9.10

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080505

      機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

    9.10

    9.10

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    210

    衛(wèi)生健康支出

    3.34

    3.34

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21011

    行政事業(yè)單位醫(yī)療

    3.34

    3.34

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2101101

      行政單位醫(yī)療

    3.34

    3.34

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    221

    住房保障支出

    16.08

    16.08

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    22102

    住房改革支出

    16.08

    16.08

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2210201

      住房公積金

    16.08

    16.08

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    注:本表反映部門本年度各項支出情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。


    財政撥款收入支出決算總表





    公開04表

    部門:中國共產(chǎn)主義青年團池州市委員會


    單位:萬元

    收    入

    支    出

    項目

    行次

    金額

    項目

    行次

    小計

    一般公共預(yù)算財政撥款

    政府性基金預(yù)算財政撥款

    欄次


    1

    欄次


    2

    3

    4

    一、一般公共預(yù)算財政撥款

    1

    206.83

    一、一般公共服務(wù)支出

    30

    155.03

    155.03

    0.00

    二、政府性基金預(yù)算財政撥款

    2

    0.00

    二、外交支出

    31

    0.00

    0.00

    0.00


    3


    三、國防支出

    32

    0.00

    0.00

    0.00


    4


    四、公共安全支出

    33

    0.00

    0.00

    0.00


    5


    五、教育支出

    34

    29.77

    29.77

    0.00


    6


    六、科學(xué)技術(shù)支出

    35

    0.00

    0.00

    0.00


    7


    七、文化旅游體育與傳媒支出

    36

    0.00

    0.00

    0.00


    8


    八、社會保障和就業(yè)支出

    37

    9.10

    9.10

    0.00


    9


    九、衛(wèi)生健康支出

    38

    3.34

    3.34

    0.00


    10


    十、節(jié)能環(huán)保支出

    39

    0.00

    0.00

    0.00


    11


    十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    40

    0.00

    0.00

    0.00


    12


    十二、農(nóng)林水支出

    41

    0.00

    0.00

    0.00


    13


    十三、交通運輸支出

    42

    0.00

    0.00

    0.00


    14


    十四、資源勘探信息等支出

    43

    0.00

    0.00

    0.00


    15


    十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

    44

    0.00

    0.00

    0.00


    16


    十六、金融支出

    45

    0.00

    0.00

    0.00


    17


    十七、援助其他地區(qū)支出

    46

    0.00

    0.00

    0.00


    18


    十八、自然資源海洋氣象等支出

    47

    0.00

    0.00

    0.00


    19


    十九、住房保障支出

    48

    9.59

    9.59

    0.00


    20


    二十、糧油物資儲備支出

    49

    0.00

    0.00

    0.00


    21


    二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

    50

    0.00

    0.00

    0.00


    22


    二十二、其他支出

    51

    0.00

    0.00

    0.00


    23


    二十三、債務(wù)還本支出

    52

    0.00

    0.00

    0.00


    24


    二十四、債務(wù)付息支出

    53

    0.00

    0.00

    0.00

    本年收入合計

    25

    206.83

    本年支出合計

    54

    206.83

    206.83

    0.00

    年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    26

    0.00

    年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    55

    0.00

    0.00

    0.00

    一、一般公共預(yù)算財政撥款

    27

    0.00


    56




    二、政府性基金預(yù)算財政撥款

    28

    0.00


    57




    總計

    29

    206.83

    總計

    58

    206.83

    206.83

    0.00

    注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。


    一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表














    公開05表

    部門:中國共產(chǎn)主義青年團池州市委員會







    單位:萬元

    科目編碼

    科目名稱

    年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    本年收入

    本年支出

    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    合計

    基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

    項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    合計

    基本支出

    項目支出

    合計

    基本支出

    項目支出

    合計

    基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

    項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    項目支出結(jié)轉(zhuǎn)

    項目支出結(jié)余

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    合計

    0.00

    0.00

    0.00

    206.83

    168.84

    37.99

    206.83

    168.84

    37.99

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    201

    一般公共服務(wù)支出

    0.00

    0.00

    0.00

    155.03

    117.04

    37.99

    155.03

    117.04

    37.99

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20113

    商貿(mào)事務(wù)

    0.00

    0.00

    0.00

    0.30

    0.30

    0.00

    0.30

    0.30

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2011308

      招商引資

    0.00

    0.00

    0.00

    0.30

    0.30

    0.00

    0.30

    0.30

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20128

    民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)

    0.00

    0.00

    0.00

    1.00

    1.00

    0.00

    1.00

    1.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2012801

      行政運行

    0.00

    0.00

    0.00

    1.00

    1.00

    0.00

    1.00

    1.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20129

    群眾團體事務(wù)

    0.00

    0.00

    0.00

    146.19

    115.74

    30.45

    146.19

    115.74

    30.45

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2012901

      行政運行

    0.00

    0.00

    0.00

    146.19

    115.74

    30.45

    146.19

    115.74

    30.45

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20136

    其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出

    0.00

    0.00

    0.00

    7.54

    0.00

    7.54

    7.54

    0.00

    7.54

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2013699

      其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出

    0.00

    0.00

    0.00

    7.54

    0.00

    7.54

    7.54

    0.00

    7.54

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    205

    教育支出

    0.00

    0.00

    0.00

    29.77

    29.77

    0.00

    29.77

    29.77

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20599

    其他教育支出

    0.00

    0.00

    0.00

    29.77

    29.77

    0.00

    29.77

    29.77

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2059999

      其他教育支出

    0.00

    0.00

    0.00

    29.77

    29.77

    0.00

    29.77

    29.77

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    208

    社會保障和就業(yè)支出

    0.00

    0.00

    0.00

    9.10

    9.10

    0.00

    9.10

    9.10

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20805

    行政事業(yè)單位離退休

    0.00

    0.00

    0.00

    9.10

    9.10

    0.00

    9.10

    9.10

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080505

      機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

    0.00

    0.00

    0.00

    9.10

    9.10

    0.00

    9.10

    9.10

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    210

    衛(wèi)生健康支出

    0.00

    0.00

    0.00

    3.34

    3.34

    0.00

    3.34

    3.34

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21011

    行政事業(yè)單位醫(yī)療

    0.00

    0.00

    0.00

    3.34

    3.34

    0.00

    3.34

    3.34

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2101101

      行政單位醫(yī)療

    0.00

    0.00

    0.00

    3.34

    3.34

    0.00

    3.34

    3.34

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    221

    住房保障支出

    0.00

    0.00

    0.00

    9.59

    9.59

    0.00

    9.59

    9.59

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    22102

    住房改革支出

    0.00

    0.00

    0.00

    9.59

    9.59

    0.00

    9.59

    9.59

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2210201

      住房公積金

    0.00

    0.00

    0.00

    9.59

    9.59

    0.00

    9.59

    9.59

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。


    一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表







    公開06表

    部門:中國共產(chǎn)主義青年團池州市委員會


    單位:萬元

    人員經(jīng)費

    公用經(jīng)費

    科目

    編碼

    科目名稱

    金額

    科目編碼

    科目名稱

    金額

    科目編碼

    科目名稱

    金額

    301

    工資福利支出

    119.67

    302

    商品和服務(wù)支出

    47.31

    307

    債務(wù)利息及費用支出

    0.00

    30101

      基本工資

    32.34

    30201

      辦公費

    12.56

    30701

      國內(nèi)債務(wù)付息

    0.00

    30102

      津貼補貼

    20.69

    30202

      印刷費

    2.23

    30702

      國外債務(wù)付息

    0.00

    30103

      獎金

    36.84

    30203

      咨詢費

    0.00

    30703

      國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用

    0.00

    30106

      伙食補助費

    0.00

    30204

      手續(xù)費

    0.00

    30704

      國外債務(wù)發(fā)行費用

    0.00

    30107

      績效工資

    0.00

    30205

      水費

    0.05

    310

    資本性支出

    1.87

    30108

      機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

    8.41

    30206

      電費

    0.00

    31001

      房屋建筑物購建

    0.00

    30109

      職業(yè)年金繳費

    0.00

    30207

      郵電費

    1.40

    31002

      辦公設(shè)備購置

    1.87

    30110

      職工基本醫(yī)療保險繳費

    3.00

    30208

      取暖費

    0.00

    31003

      專用設(shè)備購置

    0.00

    30111

      公務(wù)員醫(yī)療補助繳費

    0.00

    30209

      物業(yè)管理費

    0.00

    31005

      基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

    0.00

    30112

      其他社會保障繳費

    3.69

    30211

      差旅費

    6.49

    31006

      大型修繕

    0.00

    30113

      住房公積金

    9.59

    30212

      因公出國(境)費用

    0.00

    31007

      信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

    0.00

    30114

      醫(yī)療費

    0.00

    30213

      維修(護(hù))費

    2.20

    31008

      物資儲備

    0.00

    30199

      其他工資福利支出

    5.11

    30214

      租賃費

    0.21

    31009

      土地補償

    0.00

    303

    對個人和家庭的補助

    0.00

    30215

      會議費

    0.00

    31010

      安置補助

    0.00

    30301

      離休費

    0.00

    30216

      培訓(xùn)費

    0.00

    31011

      地上附著物和青苗補償

    0.00

    30302

      退休費

    0.00

    30217

      公務(wù)接待費

    2.42

    31012

      拆遷補償

    0.00

    30303

      退職(役)費

    0.00

    30218

      專用材料費

    0.00

    31013

      公務(wù)用車購置

    0.00

    30304

      撫恤金

    0.00

    30224

      被裝購置費

    0.00

    31019

      其他交通工具購置

    0.00

    30305

      生活補助

    0.00

    30225

      專用燃料費

    0.00

    31021

      文物和陳列品購置

    0.00

    30306

      救濟費

    0.00

    30226

      勞務(wù)費

    2.57

    31022

      無形資產(chǎn)購置

    0.00

    30307

      醫(yī)療費補助

    0.00

    30227

      委托業(yè)務(wù)費

    0.00

    31099

      其他資本性支出

    0.00

    30308

      助學(xué)金

    0.00

    30228

      工會經(jīng)費

    3.18

    312

    對企業(yè)補助

    0.00

    30309

      獎勵金

    0.00

    30229

      福利費

    0.00

    31201

      資本金注入

    0.00

    30310

      個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼

    0.00

    30231

      公務(wù)用車運行維護(hù)費

    0.04

    31203

      政府投資基金股權(quán)投資

    0.00

    30399

      其他對個人和家庭的補助支出

    0.00

    30239

      其他交通費用

    12.45

    31204

      費用補貼

    0.00




    30240

      稅金及附加費用

    0.00

    31205

      利息補貼

    0.00




    30299

      其他商品和服務(wù)支出

    1.52

    31299

      其他對企業(yè)補助

    0.00







    399

    其他支出

    0.00







    39906

      贈與

    0.00







    39907

      國家賠償費用支出

    0.00







    39908

       對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

    0.00







    39999

      其他支出

    0.00

    人員經(jīng)費合計

    119.67

    公用經(jīng)費合計

    49.17

    注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。                                


    政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表














    公開07表

    部門:中國共產(chǎn)主義青年團池州市委員會




    單位:萬元

    科目編碼

    科目名稱

    年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    本年收入

    本年支出

    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    合計

    基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

    項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    合計

    基本支出

    項目支出

    合計

    基本支出

    項目支出

    合計

    基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

    項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    項目支出結(jié)轉(zhuǎn)

    項目支出結(jié)余

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    合計








































































































    注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

    注:中國共產(chǎn)主義青年團池州市委員會沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故此表無數(shù)據(jù)。


    第三部分 中國共產(chǎn)主義青年團池州市委員會2019年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    2019年度收入總計282.06萬元(含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)、支出總計282.06萬元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2018年相比,收、支總計各增加37.35萬元,增長15.26%,主要原因是團市委本級基本支出增加。

    二、收入決算情況說明

    2019年度收入合計272.14萬元,其中:財政撥款收入206.83萬元,占76%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入65.31萬元,占24%。

    三、支出決算情況說明

    2019年度支出合計216.69萬元,其中:基本支出178.70萬元,占82.47%;項目支出37.99萬元,占17.53%;經(jīng)營支出0萬元,占0%。

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2019年度財政撥款收入總計206.83萬元(含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計206.83萬元(含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2018年相比,財政撥款收、支總計各減少37.88萬元,下降15.48%,主要原因是團市委本級項目支出減少。

    五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

    (一) 一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況

    2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入206.83萬元,占本年收入的76%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財政撥款收入減少17.05萬元,下降7.62%。主要原因是團市委本級項目支出減少。

    (二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

    2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出206.83萬元,占本年支出的95.45%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出減少17.05萬元,下降7.62%。主要原因是團市委本級項目支出減少。

    (三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

    2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出206.83萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出155.03萬元,占74.96%;教育(類)支出29.77萬元,占14.39%;社會保障和就業(yè)(類)支出9.10萬元,占4.40%;衛(wèi)生健康(類)支出3.34萬元,占1.61%;住房保障(類)支出9.59萬元,占4.64%。

    (四) 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

    2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為176.10萬元,支出決算為206.83萬元,完成年初預(yù)算的117.45%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因團市委基本支出經(jīng)費增加。其中:基本支出168.84萬元,占81.63%;項目支出37.99萬元,占18.37%。具體情況如下:

    1.一般公共服務(wù)(類)商務(wù)事務(wù)(款)招商引資(項)。年初預(yù)算為0.3萬元,支出決算為0.3萬元,完成年初預(yù)算的100%。

    2.一般公共服務(wù)(類)民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)(款)行政運行(項)。年初預(yù)算為1萬元,支出決算為1萬元,完成年初預(yù)算的100%。

    3.一般公共服務(wù)(類)群眾團體事務(wù)(款)行政運行(項)年初預(yù)算為146.19萬元,支出決算為146.19萬元,完成年初預(yù)算的100%。

    4.一般公共服務(wù)(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(項)年初預(yù)算為7.54萬元,支出決算為7.54萬元,完成年初預(yù)算的100%。

    5.教育(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。年初預(yù)算為29.77萬元,支出決算為29.77萬元,完成年初預(yù)算的100%。

    6.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)年初預(yù)算為9.10萬元,支出決算為9.10萬元,完成年初預(yù)算的100%。

    7.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)年初預(yù)算為3.34萬元,支出決算為3.34萬元,完成年初預(yù)算的100%。

    8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預(yù)算為9.59萬元,支出決算為9.59萬元,完成年初預(yù)算的100%。

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    2019年度財政撥款基本支出168.84萬元,其中:人員經(jīng)費119.67萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出;公用經(jīng)費49.17萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、郵電費、差旅費、維修(護(hù))費、租賃費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

    七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

    中國共產(chǎn)主義青年團池州市委員會沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

    八、其他重要事項的情況說明

    (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

    2019年度,中國共產(chǎn)主義青年團池州市委員會機關(guān)運行經(jīng)費支出49.17萬元,比2018年減少33.25萬元,下降40.34%,主要原因是機關(guān)壓縮行政開支。

    (二)政府采購支出情況

    2019年度,中國共產(chǎn)主義青年團池州市委員會政府采購支出總額1.87萬元,其中:政府采購貨物支出1.87萬元,政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.87萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額1.87萬元,占政府采購支出總額的100%。

    (三)國有資產(chǎn)占有使用情況

    截至2019年12月31日,中國共產(chǎn)主義青年團池州市委員會共有車輛0輛,其中:副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用0輛,其他用車0輛;單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套),單價100萬以上專用設(shè)備0臺(套)。   

    (四)關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

    1.預(yù)算績效管理工作開展情況

    根據(jù)預(yù)算績效管理要求,中國共產(chǎn)主義青年團池州市委員會未組織對2019年度納入部門預(yù)算的項目支出全部開展績效自評,共0個項目,涉及資金0萬元,占項目預(yù)算總額的0%。

    2.部門預(yù)算中項目績效自評結(jié)果(指市財政批復(fù)績效目標(biāo)的項目)

    中國共產(chǎn)主義青年團池州市委員會2019年度無市財政批復(fù)績效目標(biāo)的項目,因此部門決算中無績效自評結(jié)果。

    3.部門評價項目績效評價結(jié)果

    中國共產(chǎn)主義青年團池州市委員會2019年度無市財政批復(fù)績效目標(biāo)的項目,因此無部門評價項目績效評價結(jié)果。

    第四部分  名詞解釋

    一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

    二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

    三、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

    四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

    五、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    六、其他收入:指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。

    七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

    八、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

    九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

    十、基本支出:指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    十一、項目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
       十二、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

    十三、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    十四、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。


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