索引號: | 13341800003280538X/202009-00002 | 組配分類: | 部門決算情況 |
發(fā)布機構(gòu): | 中國共產(chǎn)主義青年團池州市委員會 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 / 其他 |
標(biāo)題: | 中國共產(chǎn)主義青年團池州市委員會2019年部門決算情況公開 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2020-09-24 | |
廢止日期: |
中國共產(chǎn)主義青年團池州市委員會
2019年部門決算情況
2020年9月
目 錄
第一部分中國共產(chǎn)主義青年團池州市委員會概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分中國共產(chǎn)主義青年團池州市委員會2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分中國共產(chǎn)主義青年團池州市委員會2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
中國共產(chǎn)主義青年團池州市委員會
2019年部門決算情況
第一部分 中國共產(chǎn)主義青年團池州市委員會概況
一、部門職能
1.貫徹執(zhí)行黨的基本路線、方針和政策,組織實施市委、市政府和團中央、團省委部署的以青少年工作為主體的各項任務(wù)。組織和帶領(lǐng)廣大團員青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)創(chuàng)優(yōu),積極投身改革開放和現(xiàn)代化建設(shè),為池州經(jīng)濟發(fā)展和社會建設(shè)服務(wù)。
2.負(fù)責(zé)全市團的組織建設(shè)、協(xié)助黨組織管理、選拔和培訓(xùn)團干部,加強青少年活動陣地建設(shè)。
3.貫徹實施《安徽省未成年人保護(hù)條例》和《安徽省預(yù)防未成年人犯罪條例》,參與青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作方針、政策的制定,會同有關(guān)部門做好青少年權(quán)益保護(hù)工作,指導(dǎo)社區(qū)團的各項工作。
4.調(diào)查青年思想動態(tài)和青少年工作情況,研究青年運動、青少年工作理論和思想教育,為市委、市政府提供決策參考依據(jù)。
5.培養(yǎng)選樹青少年先進(jìn)典型,大力弘揚職業(yè)文明,充分發(fā)揮先進(jìn)典型在經(jīng)濟社會發(fā)展中的示范帶動作用。
6.負(fù)責(zé)全市青年統(tǒng)戰(zhàn)和外事工作。改革完善青年社團組織機制。發(fā)揮共青團組織在青聯(lián)中的核心作用。切實履行全團帶隊職責(zé)。
7.建立完善基層團的工作評價機制。加強團干部的協(xié)管工作。
8.承辦市委、市政府和團省委交辦的其他工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看,中國共產(chǎn)主義青年團池州市委員會2019年度部門決算包括本級決算,與預(yù)算持平。
納入中國共產(chǎn)主義青年團池州市委員會2019年度部門決算編制范圍的單位共1個,詳細(xì)情況見下表:
序號 |
單位名稱 |
1 |
中國共產(chǎn)主義青年團池州市委員會本級 |
第二部分 中國共產(chǎn)主義青年團池州市委員會2019年部門決算表
收入支出決算總表
|
|
|
|
|
公開01表 |
部門:中國共產(chǎn)主義青年團池州市委員會 |
|
|
單位:萬元 |
||
收入 |
支出 |
||||
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 |
1 |
206.83 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
35 |
158.40 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
三、上級補助收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
37 |
0.00 |
四、事業(yè)收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
五、經(jīng)營收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
29.77 |
六、附屬單位上繳收入 |
6 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
40 |
0.00 |
七、其他收入 |
7 |
65.31 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
41 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
42 |
9.10 |
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
43 |
3.34 |
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
44 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
45 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
46 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
47 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
49 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
51 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
52 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
16.08 |
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
54 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
55 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
56 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、債務(wù)還本支出 |
57 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、債務(wù)付息支出 |
58 |
0.00 |
|
25 |
|
|
59 |
|
|
26 |
|
|
60 |
|
本年收入合計 |
27 |
272.14 |
本年支出合計 |
61 |
216.69 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
28 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
62 |
0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
9.92 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
63 |
65.38 |
|
30 |
|
|
64 |
|
總計 |
31 |
282.06 |
總計 |
65 |
282.06 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 |
收入決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
||||
部門:中國共產(chǎn)主義青年團池州市委員會 |
|
|
|
|
單位:萬元 |
|||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||||
小計 |
其中:教育收費 |
|||||||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合計 |
272.14 |
206.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
65.31 |
||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
213.86 |
155.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
58.83 |
|||
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2011308 |
招商引資 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20128 |
民主黨派及工商聯(lián)事務(wù) |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2012801 |
行政運行 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20129 |
群眾團體事務(wù) |
205.02 |
146.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
58.83 |
|||
2012901 |
行政運行 |
205.02 |
146.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
58.83 |
|||
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
7.54 |
7.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013699 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
7.54 |
7.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
205 |
教育支出 |
29.77 |
29.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20599 |
其他教育支出 |
29.77 |
29.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2059999 |
其他教育支出 |
29.77 |
29.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
9.10 |
9.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
9.10 |
9.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
9.10 |
9.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
3.34 |
3.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.34 |
3.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
3.34 |
3.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
16.08 |
9.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.49 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
16.08 |
9.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.49 |
|||
2210201 |
住房公積金 |
16.08 |
9.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.49 |
|||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 |
支出決算表
|
|
|
|
公開03表 |
||||||
部門:中國共產(chǎn)主義青年團池州市委員會 |
單位:萬元 |
|||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計 |
216.69 |
178.70 |
37.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
158.40 |
120.42 |
37.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2011308 |
招商引資 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20128 |
民主黨派及工商聯(lián)事務(wù) |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2012801 |
行政運行 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20129 |
群眾團體事務(wù) |
149.56 |
119.12 |
30.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2012901 |
行政運行 |
149.56 |
119.12 |
30.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
7.54 |
0.00 |
7.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013699 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
7.54 |
0.00 |
7.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
205 |
教育支出 |
29.77 |
29.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20599 |
其他教育支出 |
29.77 |
29.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2059999 |
其他教育支出 |
29.77 |
29.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
9.10 |
9.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
9.10 |
9.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
9.10 |
9.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
3.34 |
3.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.34 |
3.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
3.34 |
3.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
16.08 |
16.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
16.08 |
16.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公積金 |
16.08 |
16.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:本表反映部門本年度各項支出情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 |
財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
公開04表 |
||||
部門:中國共產(chǎn)主義青年團池州市委員會 |
|
單位:萬元 |
||||||
收 入 |
支 出 |
|||||||
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
小計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
206.83 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
155.03 |
155.03 |
0.00 |
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
29.77 |
29.77 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
37 |
9.10 |
9.10 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
38 |
3.34 |
3.34 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
9.59 |
9.59 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、債務(wù)還本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合計 |
25 |
206.83 |
本年支出合計 |
54 |
206.83 |
206.83 |
0.00 |
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
26 |
0.00 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
28 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
|
總計 |
29 |
206.83 |
總計 |
58 |
206.83 |
206.83 |
0.00 |
|
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
||||
部門:中國共產(chǎn)主義青年團池州市委員會 |
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
||||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||||||||
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)余 |
||||||||||||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
206.83 |
168.84 |
37.99 |
206.83 |
168.84 |
37.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
155.03 |
117.04 |
37.99 |
155.03 |
117.04 |
37.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2011308 |
招商引資 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20128 |
民主黨派及工商聯(lián)事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2012801 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20129 |
群眾團體事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
146.19 |
115.74 |
30.45 |
146.19 |
115.74 |
30.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2012901 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
146.19 |
115.74 |
30.45 |
146.19 |
115.74 |
30.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.54 |
0.00 |
7.54 |
7.54 |
0.00 |
7.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013699 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.54 |
0.00 |
7.54 |
7.54 |
0.00 |
7.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
205 |
教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.77 |
29.77 |
0.00 |
29.77 |
29.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20599 |
其他教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.77 |
29.77 |
0.00 |
29.77 |
29.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2059999 |
其他教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.77 |
29.77 |
0.00 |
29.77 |
29.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.10 |
9.10 |
0.00 |
9.10 |
9.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.10 |
9.10 |
0.00 |
9.10 |
9.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.10 |
9.10 |
0.00 |
9.10 |
9.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.34 |
3.34 |
0.00 |
3.34 |
3.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.34 |
3.34 |
0.00 |
3.34 |
3.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.34 |
3.34 |
0.00 |
3.34 |
3.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.59 |
9.59 |
0.00 |
9.59 |
9.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.59 |
9.59 |
0.00 |
9.59 |
9.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公積金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.59 |
9.59 |
0.00 |
9.59 |
9.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
|||
部門:中國共產(chǎn)主義青年團池州市委員會 |
|
單位:萬元 |
|||||||
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||||||||
科目 編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
119.67 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
47.31 |
307 |
債務(wù)利息及費用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工資 |
32.34 |
30201 |
辦公費 |
12.56 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
|
30102 |
津貼補貼 |
20.69 |
30202 |
印刷費 |
2.23 |
30702 |
國外債務(wù)付息 |
0.00 |
|
30103 |
獎金 |
36.84 |
30203 |
咨詢費 |
0.00 |
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食補助費 |
0.00 |
30204 |
手續(xù)費 |
0.00 |
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費用 |
0.00 |
|
30107 |
績效工資 |
0.00 |
30205 |
水費 |
0.05 |
310 |
資本性支出 |
1.87 |
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
8.41 |
30206 |
電費 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
0.00 |
30207 |
郵電費 |
1.40 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
1.87 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
3.00 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
0.00 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
0.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
3.69 |
30211 |
差旅費 |
6.49 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
30113 |
住房公積金 |
9.59 |
30212 |
因公出國(境)費用 |
0.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
|
30114 |
醫(yī)療費 |
0.00 |
30213 |
維修(護(hù))費 |
2.20 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
5.11 |
30214 |
租賃費 |
0.21 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
0.00 |
30215 |
會議費 |
0.00 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
|
30301 |
離休費 |
0.00 |
30216 |
培訓(xùn)費 |
0.00 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
|
30302 |
退休費 |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
2.42 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
|
30303 |
退職(役)費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
0.00 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
0.00 |
|
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|
30305 |
生活補助 |
0.00 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
|
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費 |
2.57 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
0.00 |
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
0.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
3.18 |
312 |
對企業(yè)補助 |
0.00 |
|
30309 |
獎勵金 |
0.00 |
30229 |
福利費 |
0.00 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
0.04 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
0.00 |
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通費用 |
12.45 |
31204 |
費用補貼 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
31205 |
利息補貼 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
1.52 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
贈與 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
國家賠償費用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人員經(jīng)費合計 |
119.67 |
公用經(jīng)費合計 |
49.17 |
||||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 |
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
公開07表 |
||||
部門:中國共產(chǎn)主義青年團池州市委員會 |
|
|
|
單位:萬元 |
|||||||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||||||||
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)余 |
||||||||||||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合計 |
|
|
|
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注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
|||||||||||||||||
注:中國共產(chǎn)主義青年團池州市委員會沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故此表無數(shù)據(jù)。 |
第三部分 中國共產(chǎn)主義青年團池州市委員會2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計282.06萬元(含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)、支出總計282.06萬元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2018年相比,收、支總計各增加37.35萬元,增長15.26%,主要原因是團市委本級基本支出增加。
二、收入決算情況說明
2019年度收入合計272.14萬元,其中:財政撥款收入206.83萬元,占76%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入65.31萬元,占24%。
三、支出決算情況說明
2019年度支出合計216.69萬元,其中:基本支出178.70萬元,占82.47%;項目支出37.99萬元,占17.53%;經(jīng)營支出0萬元,占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入總計206.83萬元(含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計206.83萬元(含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2018年相比,財政撥款收、支總計各減少37.88萬元,下降15.48%,主要原因是團市委本級項目支出減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入206.83萬元,占本年收入的76%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財政撥款收入減少17.05萬元,下降7.62%。主要原因是團市委本級項目支出減少。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出206.83萬元,占本年支出的95.45%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出減少17.05萬元,下降7.62%。主要原因是團市委本級項目支出減少。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出206.83萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出155.03萬元,占74.96%;教育(類)支出29.77萬元,占14.39%;社會保障和就業(yè)(類)支出9.10萬元,占4.40%;衛(wèi)生健康(類)支出3.34萬元,占1.61%;住房保障(類)支出9.59萬元,占4.64%。
(四) 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為176.10萬元,支出決算為206.83萬元,完成年初預(yù)算的117.45%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因團市委基本支出經(jīng)費增加。其中:基本支出168.84萬元,占81.63%;項目支出37.99萬元,占18.37%。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)(類)商務(wù)事務(wù)(款)招商引資(項)。年初預(yù)算為0.3萬元,支出決算為0.3萬元,完成年初預(yù)算的100%。
2.一般公共服務(wù)(類)民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)(款)行政運行(項)。年初預(yù)算為1萬元,支出決算為1萬元,完成年初預(yù)算的100%。
3.一般公共服務(wù)(類)群眾團體事務(wù)(款)行政運行(項)年初預(yù)算為146.19萬元,支出決算為146.19萬元,完成年初預(yù)算的100%。
4.一般公共服務(wù)(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(項)年初預(yù)算為7.54萬元,支出決算為7.54萬元,完成年初預(yù)算的100%。
5.教育(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。年初預(yù)算為29.77萬元,支出決算為29.77萬元,完成年初預(yù)算的100%。
6.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)年初預(yù)算為9.10萬元,支出決算為9.10萬元,完成年初預(yù)算的100%。
7.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)年初預(yù)算為3.34萬元,支出決算為3.34萬元,完成年初預(yù)算的100%。
8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預(yù)算為9.59萬元,支出決算為9.59萬元,完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出168.84萬元,其中:人員經(jīng)費119.67萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出;公用經(jīng)費49.17萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、郵電費、差旅費、維修(護(hù))費、租賃費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
中國共產(chǎn)主義青年團池州市委員會沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年度,中國共產(chǎn)主義青年團池州市委員會機關(guān)運行經(jīng)費支出49.17萬元,比2018年減少33.25萬元,下降40.34%,主要原因是機關(guān)壓縮行政開支。
(二)政府采購支出情況
2019年度,中國共產(chǎn)主義青年團池州市委員會政府采購支出總額1.87萬元,其中:政府采購貨物支出1.87萬元,政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.87萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額1.87萬元,占政府采購支出總額的100%。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日,中國共產(chǎn)主義青年團池州市委員會共有車輛0輛,其中:副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用0輛,其他用車0輛;單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套),單價100萬以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
1.預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,中國共產(chǎn)主義青年團池州市委員會未組織對2019年度納入部門預(yù)算的項目支出全部開展績效自評,共0個項目,涉及資金0萬元,占項目預(yù)算總額的0%。
2.部門預(yù)算中項目績效自評結(jié)果(指市財政批復(fù)績效目標(biāo)的項目)
中國共產(chǎn)主義青年團池州市委員會2019年度無市財政批復(fù)績效目標(biāo)的項目,因此部門決算中無績效自評結(jié)果。
3.部門評價項目績效評價結(jié)果
中國共產(chǎn)主義青年團池州市委員會2019年度無市財政批復(fù)績效目標(biāo)的項目,因此無部門評價項目績效評價結(jié)果。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入:指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。
七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十、基本支出:指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十一、項目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十二、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十三、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十四、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
主辦單位:池州市人民政府辦公室 承辦單位:池州市數(shù)據(jù)資源管理局
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