池州市社科聯(lián)2019年部門決算情況
2020年9月
目 錄
第一部分 池州市社科聯(lián)概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 池州市社科聯(lián)2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 池州市社科聯(lián)2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
池州市社科聯(lián)2019年部門決算情況
第一部分 池州市社科聯(lián)概況
一、部門職能
根據《池州市社會科學界聯(lián)合會職能配置和人員編制方案》(池辦秘〔2002〕82號)文件規(guī)定,市社科聯(lián)主要職責是:
1、領導和協(xié)調社會科學各學會、研究會的工作?! ?
2、組織社會科學工作者開展科研和學術活動?! ?
3、組織和推動社會科學知識的普及工作以及社會科學的咨詢、服務工作;負責規(guī)劃、協(xié)調全市社會科學隊伍的培訓工作。
4、組織全市社會科學優(yōu)秀成果評獎活動;負責社會科學學會的年度檢審和新建學會的審查工作;編印《池州社會科學》?! ?/span>
5、組織開展社會經濟發(fā)展中重大問題和重要課題的研究,為市委、市政府決策提供咨詢?! ?
6、關心和維護社會科學工作者的正當權益,反映社會科學工作者的意見和要求?!?
7、承擔市委、市政府交辦的其他工作。
二、機構設置
從決算單位構成看,池州市社科聯(lián)2019年度部門決算包括:市社科聯(lián)本級決算,與預算比較,增加(減少)0戶。
納入池州市社科聯(lián)2019年度部門決算編制范圍的單位共1個,詳細情況見下表:
第二部分 池州市社科聯(lián)2019年部門決算表
決算有數(shù)字。 見附件。
第三部分 池州市社科聯(lián)2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計79.22萬元(含用事業(yè)基金彌補收支差額和含年初結轉結余)、支出總計79.22萬元(含結余分配和年末結轉結余)。與2018年相比,收、支總計各增加19.77萬元,增長33.25%,主要原因:一是人員增加導致人員經費增加;二是增加“第十五屆安徽省社會科學知識普及活動月開幕式”會議經費10萬元。
二、收入決算情況說明
2019年度收入合計78.45萬元,其中:財政撥款收入78.33萬元,占99.85%;事業(yè)收入0萬元,占0.0%;經營收入0萬元,占0.0%;其他收入0.12萬元,占0.15%。
三、支出決算情況說明
2019年度支出合計78.45萬元,其中:基本支出48.47萬元,占61.78%;項目支出29.98萬元,占38.22%;經營支出0萬元,占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入總計79.10萬元(含年初財政撥款結轉結余),支出總計79.10萬元(含年末財政撥款結轉和結余)。與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加19.65萬元,增長33.05%,主要原因:一是人員增加導致人員經費增加;二是增加“第十五屆安徽省社會科學知識普及活動月開幕式”會議經費10萬元。
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況
2019年度一般公共預算財政撥款收入78.33萬元,占本年收入的98.88%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款收入增加19.74萬元,增長33.69%。主要原因一是人員增加導致人員經費增加;二是增加“第十五屆安徽省社會科學知識普及活動月開幕式”會議經費10萬元。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出78.33萬元,占本年支出的98.88%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款支出增加19.66萬元,增長33.51%。主要原因一是人員增加導致人員經費增加;二是增加“第十五屆安徽省社會科學知識普及活動月開幕式”會議經費10萬元。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2019年一般公共預算財政撥款支出78.33萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出63.67萬元,占81.29%;教育(類)支出7.71萬元,占9.84%;社會保障和就業(yè)(類)支出3.26萬元,占4.16%;衛(wèi)生健康(類)支出1.01萬元,占1.29%;住房保障(類)支出2.68萬元,占3.42%。
(四) 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為67.06萬元,支出決算為78.33萬元,完成年初預算的116.81%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:一是人員增加導致人員經費增長;二是增加“第十五屆安徽省社會科學知識普及活動月開幕式”會議經費10萬元。其中:基本支出48.35萬元,占61.73%;項目支出29.98萬元,占38.27%。具體情況如下:
1.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項)。年初預算為50.11萬元,支出決算為55.21萬元,完成年初預算的110.18%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員增加導致人員經費增長。
2.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)事業(yè)運行(項)。年初預算為10萬元,支出決算為8.26萬元,完成年初預算的82.6%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是會議召開時,會議議程有所精減。
3.一般公共服務(類)商貿事務(款)招商引資(項)。年初預算為0萬元,支出決算為0.2萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是年中預算追加。
4.教育(類)教育進修及培訓(款)其他教育支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為7.71萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中預算追加。
5.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款) 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。年初預算3.26萬元,支出決算3.26萬元,完成年初預算的 100%。
6.衛(wèi)生健康支出(類)行政單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。年初預算1.01萬元,支出決算1.01萬元,完成年初預算的 100%。
7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算2.68萬元,支出決算2.68萬元,完成年初預算100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出48.35萬元,其中:人員經費42.26萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、獎勵金、醫(yī)療補助費;公用經費6.09萬元,主要包括:辦公費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、其他商品服務支出等。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
2019年度池州市社會科學界聯(lián)合會沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
2019年度,池州市社科聯(lián)機關運行經費支出6.09萬元,比2018年增加0.93萬元,增長18.02%,主要原因是人員增加導致人員經費增加。
(二)政府采購支出情況
2019年度,池州市社科聯(lián)政府采購支出總額0.67萬元,用于采購辦公設備購置。其中:政府采購貨物支出0.67萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.67萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.67萬元,占政府采購支出總額的100%。
(三)國有資產占有使用情況
截至2019年12月31日,池州市社科聯(lián)共有車輛0輛,其中:一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛,其他用車0輛;單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
(四)關于2019年度預算績效情況說明
1.預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求,池州市社科聯(lián)組織對2019年度納入部門預算的項目支出績效自評共0個項目,涉及資金0萬元,占項目預算總額的0%。本部門共組織對0個項目開展了部門績效評價,涉及資金0萬元。
2.部門決算中項目績效自評結果。池州市社科聯(lián)在2019年度部門決算中公開0個項目績效自評結果。
3.部門評價項目績效評價結果。池州市社科聯(lián)及預算編制歸口單位在2019年度沒有組織對預算項目進行績效評價,所以沒有績效評價結果。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、其他收入:指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入。
三、年初結轉和結余:指以前年度安排、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
四、年末結轉和結余:指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結轉到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項目已經完成等產生的結余資金。
五、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
七、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
八、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件:池州市社科聯(lián)2019年決算公開表