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  • 索引號: 003280570/201609-00001 組配分類: 財政決算
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 池州市人民檢察院 主題分類:
    標(biāo)題: 池州市檢察院2015年部門決算情況 文號:
    成文日期: 2016-09-29 發(fā)布日期: 2016-09-29
    廢止日期:
    池州市檢察院2015年部門決算情況
    發(fā)布時間:2016-09-29 17:27 來源:池州市人民檢察院 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

           

                                              池州市檢察院2015年部門決算情況

     

    一、部門主要職能

    (一)機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員

    池州市人民檢察院共有政法編制77人,現(xiàn)有干警69人;離退休人員22人。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)18個,包括:辦公室、政治部、反貪污賄賂局、反瀆職侵權(quán)局、偵查監(jiān)督處、公訴處、監(jiān)所檢察處、民事行政檢察處、控告申訴檢察處、職務(wù)犯罪預(yù)防處、法律政策研究室、檢察技術(shù)處、行政裝備處、紀(jì)檢監(jiān)察處、機(jī)關(guān)黨委、法警支隊、案件管理辦公室和派駐江南產(chǎn)業(yè)集中區(qū)檢察室。

    九華山風(fēng)景區(qū)人民檢察院作為池州市人民檢察院派出院,行使縣級檢察院職權(quán)。

    (二)主要職責(zé)

    根據(jù)池州市委辦公室《關(guān)于印發(fā)安徽省池州市人民檢察院機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革方案的通知》(池辦秘[2002]58號)文件規(guī)定,池州市人民檢察院主要職責(zé)是:

    池州市人民檢察院是國家法律監(jiān)督機(jī)關(guān),是池州市縣區(qū)人民檢察院的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān),對池州市人民代表大會及其常委會負(fù)責(zé)并報告工作,接受上級人民檢察院的領(lǐng)導(dǎo)。

    1、依法向市人民代表大會及其常務(wù)委員會提出有關(guān)檢察工作的議案。

    2、領(lǐng)導(dǎo)全市縣區(qū)人民檢察院的工作,結(jié)合實(shí)際制定全市檢察工作計劃,部署全市檢察工作任務(wù)。

    3、受理單位和公民的報案、控告、申訴、舉報以及犯罪嫌疑人自首,領(lǐng)導(dǎo)全市檢察機(jī)關(guān)的控告申訴檢察、刑事申訴復(fù)查和舉報工作。

    4、對危害國家安全以及嚴(yán)重破壞國家政策、法律、法令、政令統(tǒng)一實(shí)施的重大犯罪案件,依法行使檢察權(quán)。

    5、依法對貪污賄賂犯罪案件,瀆職犯罪案件和國家機(jī)關(guān)工作人員利用職權(quán)實(shí)施的非法拘禁、刑訊逼供、報復(fù)陷害、非法搜查的侵犯公民人身權(quán)利的犯罪、民主權(quán)利的犯罪案件以及經(jīng)省級以上人民檢察院批準(zhǔn),需由檢察機(jī)關(guān)直接受理的國家工作人員利用職權(quán)實(shí)施的其他重大犯罪案件進(jìn)行偵查;領(lǐng)導(dǎo)全市縣區(qū)人民檢察院的偵查工作。

    6、對重、特大刑事案件依法審查批準(zhǔn)逮捕、決定逮捕、提起公訴;領(lǐng)導(dǎo)全市檢察機(jī)關(guān)開展對刑事犯罪案件的立案監(jiān)督、審查批準(zhǔn)逮捕、決定逮捕和提起公訴工作。

    7、領(lǐng)導(dǎo)全市人民檢察院依法對刑事訴訟、民事審判和行政訴訟實(shí)行法律監(jiān)督工作。

    8、領(lǐng)導(dǎo)全市人民檢察院依法對執(zhí)行機(jī)關(guān)執(zhí)行刑罰的活動是否合法實(shí)行監(jiān)督。

    9、對全市人民法院已經(jīng)發(fā)生法律效力、確有錯誤的判決和裁定,依法提出抗訴或提請抗訴。

    10、對全市人民檢察院在行使檢察權(quán)中作出的決定進(jìn)行審查,糾正錯誤決定。

    11、對國家工作人員職務(wù)犯罪預(yù)防工作進(jìn)行研究并提出職務(wù)犯罪的預(yù)防對策;開展職務(wù)犯罪預(yù)防工作的法制宣傳;指導(dǎo)全市檢察機(jī)關(guān)在檢察環(huán)節(jié)上的社會治安綜合治理工作。

    12、對檢察工作中執(zhí)行法律、政策的情況進(jìn)行調(diào)查研究;制定有關(guān)檢察工作的條例、細(xì)則和規(guī)定。

    13、協(xié)助地方黨委抓好全市檢察機(jī)關(guān)隊伍建設(shè)、思想政治工作和宣傳工作;領(lǐng)導(dǎo)全市縣區(qū)人民檢察院依法管理檢察官及其他檢察人員的工作;協(xié)同市編辦管理全市檢察機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員編制。

    14、協(xié)同市委主管部門管理和考核縣區(qū)人民檢察院檢察長,協(xié)同縣區(qū)黨委管理和考核縣區(qū)人民檢察院副檢察長;提請市人大常委會批準(zhǔn)或不批準(zhǔn)縣區(qū)人民檢察院檢察長的任免;提請市人大常委會任免市人民檢察副檢察長、檢察委員會委員、檢察員。

    15、組織指導(dǎo)全市檢察機(jī)關(guān)干部教育培訓(xùn)工作,規(guī)劃和指導(dǎo)全市檢察機(jī)關(guān)的培訓(xùn)基地及師資隊伍建設(shè)等工作。

    16、規(guī)劃和指導(dǎo)全市檢察機(jī)關(guān)的檢察技術(shù)信息工作;承辦有關(guān)案件的勘驗取證、檢驗鑒定和文證審查工作。

    17、規(guī)劃和指導(dǎo)全市檢察機(jī)關(guān)的計劃、裝備、財務(wù)等工作。

    18、負(fù)責(zé)其它應(yīng)由市人民檢察院承辦的事項。

    二、部門決算單位構(gòu)成

      池州市人民檢察院屬獨(dú)立核算單位。

     三、池州市檢察院2015年度部門決算說明

    (一)2015年度收入支出決算情況說明

    2015年度收入總計25,282,265.01元(含年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4,375,853.48元),支出總計25,282,265.01元(含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2,829,126.77元)。與2014年相比,收入增長7,675,361.75元(43.60%);支出增長7,675,361.75元(43.60%)。主要原因:一是公務(wù)員工資制度改革,人員經(jīng)費(fèi)增加;二是案管辦及控申大廳改造;三是市紀(jì)委市檢察院辦案用房基本建設(shè)。

    (二)2015年度收入決算情況說明

    本年收入合計20,906,411.53元,收入全部系財政撥款收入。

    (三)2015年度支出決算情況說明

    本年支出合計22,453,138.24元,其中:基本支出13,971,215.91元,占62.22%;項目支出8,481,922.33元,占37.78%。

    (四)2015年度財政撥款收入支出決算情況說明

    2015年度財政撥款收入總計25,082,264.95元(含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計25,082,264.95元(含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),與2014年相比,財政撥款收入增加7,675,361.75元(43.60%);支出增加7,675,361.75元(43.60%)。主要原因:一是公務(wù)員工資制度改革,人員經(jīng)費(fèi)增加;二是案管辦及控申檢務(wù)大廳改造;三是市紀(jì)委市檢察院辦案用房基本建設(shè)。

    (五)2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

    1、財政撥款支出決算總體情況

    2015年度財政撥款支出22,453,138.24元,占本年支出的100%。與2014年相比,財政撥款支出增加10,084,088.46元,增長81.53%。主要原因:一是公務(wù)員工資制度改革,人員經(jīng)費(fèi)增加;二是案管辦及控申檢務(wù)公開大廳改造;三是市紀(jì)委市檢察院辦案用房基本建設(shè)。

    2、財政撥款支出決算具體情況

    2015年度財政撥款支出年初預(yù)算為10,060,600元,支出決算為22,453,138.24元,完成年初預(yù)算的223.18%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因;一是公務(wù)員工資制度改革,人員經(jīng)費(fèi)增加;二是案管辦及控申檢務(wù)公開大廳改造;三是市紀(jì)委市檢察院辦案用房基本建設(shè)。

    其中基本支出13,971,215.91元,占62.22%;項目支出8,484,922.33元,占37.78%。具體情況如下:

    2.1 “一般公共服務(wù)”2015年度決算647,600.00元,比2014年增加149700元,增長30.07%,主要原因是案管辦及控申檢務(wù)公開大廳改造。其中:“行政運(yùn)行”決算6,088,465.00元,主要用于單位在職人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)。

    2.2 “社會保障和就業(yè)”2015年度決算1,222,846.92元,比2014年增加3,76,740.56元,增長44.53%,主要原因:一是退休人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高等:二是用于院本級離退休病逝人員一次性撫恤金。其中:“歸口管理的行政單位離退休”決算1,085,046.92元,主要用于單位離退休人員支出。

    2.3 “醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2015年度決算218,300.00元,比2014年增加1,200.00元,增長0.6%,主要原因是新增公務(wù)員;其中:“行政單位醫(yī)療”決算218300萬元,主要用于單位醫(yī)療保障方面的支出。

    2.4 “住房保障支出”2015年度決算403,000.00元,比2014年減少2,100.00元,降低0.52%,主要原因新增退休人員。其中:“住房公積金”決算403,000.00元,主要用于單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。

    (六)2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    2015年度財政撥款基本支出13,971,215.91元,其中人員經(jīng)費(fèi)10,268,958.34元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)3,702,257.57元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出等。

    (七)2015年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

    池州市人民檢察院2015年度沒有政府性基金收入和支出。

     

    (八)其他重要事項的情況說明

    1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

    2015年度池州市檢察院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3,702,257.57元,主要用于保障單位運(yùn)行,用于購買貨物和服務(wù)。

    2、政府采購情況

    2015年度池州市檢察院政府采購支出總額2,363,721.96元,其中:政府采購貨物支出2,113,536.96元,政府采購工程支出250,185.00元。授予中小企業(yè)合同金額25,185.00元,占政府采購支出總額 1.07%。

    3、國有資產(chǎn)占有使用情況

    截止到2015年12月31日,池州市檢察院共有車輛12輛,其中:一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車11輛,無價值200萬以上的大型設(shè)備。

    4、預(yù)算績效管理工作開展情況

    2015年,池州市人民檢察院按照指向明確、合理可行的原則,對4個項目支出編制了績效目標(biāo),涉及財政資金2,663,536.96元。全年共組織對個1項目進(jìn)行了績效評價,涉及財政資金5,50,000.00元。評價結(jié)果顯示:該項目設(shè)立依據(jù)充分,目標(biāo)明確;資金的使用合理規(guī)范,財務(wù)核算嚴(yán)格按照相關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行;完成了全市檢察干警培訓(xùn)目標(biāo),充實(shí)了全市檢察干警力量,提升了全市檢察干警業(yè)務(wù)能力,為檢察機(jī)關(guān)順利完成法律監(jiān)督職責(zé),維護(hù)社會公平正義,打擊犯罪,化解社會矛盾,維護(hù)社會穩(wěn)定做到了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

     

    九、名詞解釋

    (一)財政撥款收入:指市財政當(dāng)年撥付的資金。

    (二)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    (三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    (四)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行,用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

     

     

     

     

    附件:1.收入支出決算總表

    2.收入決算表

    3.支出決算表

    4.財政撥款收入支出決算總表

    5.公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

         

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