 
            | 索引號: | 055755486/201709-00001 | 組配分類: | 財政決算 | 
| 發(fā)布機構(gòu): | 市政務(wù)公開辦 | 主題分類: | 綜合政務(wù) | 
| 標(biāo)題: | 池州市信息辦公室2016年部門決算情況 | 文號: | 無 | 
| 成文日期: | 2017-09-22 | 發(fā)布日期: | 2017-09-22 | 
| 廢止日期: | |||
一、部門主要職能
根據(jù)市編辦《關(guān)于印發(fā)〈池州市信息辦公室機構(gòu)編制方案〉的通知》(池編〔2012〕38號)和《關(guān)于市信息辦公室增加職責(zé)等機構(gòu)編制事宜的批復(fù)》(池編〔2013〕33號)文件規(guī)定,市信息辦公室主要職責(zé)是:
1、貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理、政務(wù)公開、電子政務(wù)和信息工作的法律法規(guī)和方針政策,擬訂互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理、政務(wù)公開、電子政務(wù)和信息工作發(fā)展規(guī)劃、計劃并組織實施;
2、負(fù)責(zé)全市互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理工作,組織、協(xié)調(diào)網(wǎng)上宣傳和輿論引導(dǎo)工作,依法查處違法違規(guī)網(wǎng)站;
3、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促有關(guān)部門加強互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容管理,負(fù)責(zé)全市網(wǎng)絡(luò)新聞業(yè)務(wù)及其他相關(guān)業(yè)務(wù)的有關(guān)審批和日常監(jiān)管工作;
4、負(fù)責(zé)全市政務(wù)公開工作;
5、負(fù)責(zé)全市電子政務(wù)建設(shè)與管理工作,承擔(dān)全市電子政務(wù)骨干網(wǎng)絡(luò)及政務(wù)信息系統(tǒng)建設(shè)與管理工作;
6、負(fù)責(zé)市政府門戶網(wǎng)站、市政府信息公開網(wǎng)站的建設(shè)、運行、維護(hù)和管理;
7、指導(dǎo)全市互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理、政務(wù)公開、電子政務(wù)和信息工作;
8、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市政務(wù)微博、微信建設(shè)與管理工作,承擔(dān)市級官方政務(wù)微博、微信建設(shè)管理和運行維護(hù);
9、統(tǒng)籌推進(jìn)“數(shù)字池州”建設(shè)和應(yīng)用,承擔(dān)“數(shù)字池州”總體規(guī)劃、項目審核、方案審查、過程監(jiān)管等工作,協(xié)調(diào)部門應(yīng)用項目建設(shè),承擔(dān)“數(shù)字池州”建設(shè)協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。
10、完成市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
二、部門決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看,池州市信息辦公室2016年度部門決算包括辦本級決算和辦屬事業(yè)單位決算,與預(yù)算比較,無變動。
納入池州市信息辦公室2016年度部門決算編制范圍的單位共2個,詳細(xì)情況見下表:
序號
單位名稱
1
池州市信息辦公室本級
2
池州市電子信息中心
三、池州市信息辦公室2016年度部門決算說明
(一)2016年度收入支出決算情況說明
2016年度收入總計635.08萬元(含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計635.08萬元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),與2015年相比,收、支總計各減少281萬元,降低30.67%。下降的主要原因是項目建設(shè)支出減少了。
(二)2016年度收入決算情況說明
本年收入合計531.9萬元,其中:財政撥款收入420.9萬元,占79.13%;其他收入111萬元,占20.87%。
(三)2016年度支出決算情況說明
本年支出合計552.7萬元,其中:基本支出292.7萬元,占52.96%;項目支出260萬元,占47.04%。
(四)2016年度財政撥款收入支出決算情況說明
2016年度財政撥款收入總計420.9萬元(含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計420.9萬元(含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。
(五)2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2016年度財政撥款支出420.9萬元,占本年支出的76.15%。與2015年相比,財政撥款支出減少140.3萬元,降低25%。
2016年度財政撥款支出年初預(yù)算為420.35萬元,支出決算為420.9萬元,超出年初預(yù)算的0.1%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資調(diào)整業(yè)務(wù)。其中基本支出160.9萬元,占38.23%;項目支出260萬元,占61.77%。具體情況如下:
2.1 “一般公共服務(wù)”2016年度決算411.02萬元,比2015年減少140.37萬元,主要原因是“數(shù)字池州”、市政務(wù)信息綜合應(yīng)用平臺等項目經(jīng)費的減少。其中:“行政運行”決算44.28萬元,主要用于保障辦機關(guān)正常運轉(zhuǎn)及業(yè)務(wù)工作的支出,“事業(yè)運行”決算93.09萬元,主要用于所屬二級機構(gòu)事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)及業(yè)務(wù)工作經(jīng)費的支出,“專項業(yè)務(wù)”決算265.25萬元,用于專項業(yè)務(wù)項目經(jīng)費,“其他一般公共服務(wù)支出”決算8.4萬元,主要用于辦及下屬單位其他業(yè)務(wù)項目經(jīng)費。
2.2 “醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2016年度決算3.23萬元,比2015年減少0.22萬元,降低6.25%,主要原因是工資基數(shù)有所調(diào)整。
2.3“住房保障支出”2016年度決算6.65萬元,比2015年增加0.29萬元,增長4.56%,主要原因是工資基數(shù)有所調(diào)整。
(六)2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年度財政撥款基本支出160.9萬元,其中人員經(jīng)費118.33萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭補助支出;公用經(jīng)費42.56萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
(七)2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明
市信息辦公室2016年度沒有政府性基金收入和支出。
(八)其他重要事項的情況說明
2016年度池州市信息辦公室機關(guān)運行經(jīng)費42.56萬元,主要用于保障單位運行,用于購買貨物和服務(wù)。
2016年度池州市信息辦公室政府采購支出總額2.34萬元,全部為政府采購辦公設(shè)備支出。
截止到2016年12月31日,池州市信息辦公室無車輛、無價值200萬以上的大型設(shè)備。
4.預(yù)算績效管理工作開展情況
2016年,池州市信息辦公室按照指向明確、合理可行的原則,對3個項目支出編制了績效目標(biāo),涉及財政資金44.9萬元。全年共組織對3個項目進(jìn)行了績效自評,涉及財政資金44.9萬元。評價結(jié)果顯示,項目績效情況較好,達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。
九、名詞解釋
(一)財政撥款收入:指市財政當(dāng)年撥付的資金
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)機關(guān)運行經(jīng)費:機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行,用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。
附件:1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表
7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
1.收入支出決算總表
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 | 公開01表 | |
| 編制單位:池州市信息辦公室(匯總) | 2016年度 | 金額單位:萬元 | ||
| 收入 | 支出 | |||
| 項目 | 決算數(shù) | 項目 | 決算數(shù) | |
| 一、財政撥款收入 | 420.9 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 542.82 | |
| 二、上級補助收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | |
| 三、事業(yè)收入 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 | |
| 四、經(jīng)營收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | |
| 五、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | |
| 六、其他收入 | 111 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 | |
| 
 | 
 | 七、文化體育與傳媒支出 | 0.00 | |
| 
 | 
 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 0.00 | |
| 
 | 
 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 3.23 | |
| 
 | 
 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | |
| 
 | 
 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | |
| 
 | 
 | 十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 | |
| 
 | 
 | 十三、交通運輸支出 | 0.00 | |
| 
 | 
 | 十四、資源勘探信息等支出 | 0.00 | |
| 
 | 
 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | |
| 
 | 
 | 十六、金融支出 | 0.00 | |
| 
 | 
 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | |
| 
 | 
 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 0.00 | |
| 
 | 
 | 十九、住房保障支出 | 6.65 | |
| 
 | 
 | 二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 | |
| 
 | 
 | 二十一、其他支出 | 0.00 | |
| 
 | 
 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 0.00 | |
| 
 | 
 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 0.00 | |
| 本年收入合計 | 531.9 | 本年支出合計 | 552.7 | |
| 用事業(yè)基金彌補收支差額 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 54.83 | |
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 103.18 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 27.55 | |
| 
 | 0.00 | 
 | 
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| 總計 | 635.08 | 總計 | 635.08 | |
2.收入決算表
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 | 公開02表 | 
| 編制單位:池州市信息辦公室(匯總) | 
 | 2016年度 | 
 | 金額單位:萬元 | ||||||
| 項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
| 
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 | 
 | 合計 | 531.9 | 420.9 | 
 | 
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 | 111 | 
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 522.02 | 411.02 | 
 | 
 | 
 | 
 | 111 | ||
| 20101 | 人大事務(wù) | 4.94 | 4.94 | 
 | 
 | 
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 | 
 | ||
| 2010101 | 行政運行 | 4.94 | 4.94 | 
 | 
 | 
 | 
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 | ||
| 20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 81.33 | 81.33 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 2010350 | 事業(yè)運行 | 65.26 | 65.26 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 | 16.07 | 16.07 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 20131 | 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 427.35 | 316.35 | 
 | 
 | 
 | 
 | 111 | ||
| 2013101 | 行政運行 | 39.35 | 39.35 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 2013105 | 專項業(yè)務(wù) | 265.25 | 265.25 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 2013150 | 事業(yè)運行 | 122.75 | 11.75 | 
 | 
 | 
 | 
 | 111 | ||
| 20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 8.4 | 8.4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 8.4 | 8.4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 3.23 | 3.23 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 21005 | 醫(yī)療保障 | 3.23 | 3.23 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 3.23 | 3.23 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 6.65 | 6.65 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 6.65 | 6.65 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 6.65 | 6.65 | 
 | 
 | 
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3.支出決算表
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 | 
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 | 公開03表 | 
| 編制單位:池州市信息辦公室(匯總) | 
 | 2016年度 | 
 | 
 | 金額單位:萬元 | ||||
| 項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
| 類 | 款 | 項 | 合計 | 552.7 | 292.7 | 260 | 
 | 
 | 
 | 
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 542.82 | 282.82 | 260 | 
 | 
 | 
 | ||
| 20101 | 人大事務(wù) | 4.94 | 4.94 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 2010101 | 行政運行 | 4.94 | 4.94 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 81.33 | 74.82 | 6.51 | 
 | 
 | 
 | ||
| 2010350 | 事業(yè)運行 | 65.26 | 65.26 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 | 16.07 | 9.56 | 6.51 | 
 | 
 | 
 | ||
| 20131 | 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 372.52 | 119.04 | 253.48 | 
 | 
 | 
 | ||
| 2013101 | 行政運行 | 39.35 | 39.35 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 2013105 | 專項業(yè)務(wù) | 265.25 | 11.77 | 253.48 | 
 | 
 | 
 | ||
| 2013150 | 事業(yè)運行 | 67.92 | 67.92 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 84.03 | 84.03 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 84.03 | 84.03 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 3.23 | 3.23 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 21005 | 醫(yī)療保障 | 3.23 | 3.23 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 3.23 | 3.23 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 6.65 | 6.65 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 6.65 | 6.65 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 6.65 | 6.65 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
4.財政撥款收入支出決算總表
| 
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 | 公開04表 | 
| 編制單位:池州市信息辦公室(匯總) | 2017年9月 | 
 | 金額單位:萬元 | 
| 收入 | 支出 | ||
| 項 目 | 決算數(shù) | 項目(按功能分類) | 決算數(shù) | 
| 一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 420.9 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 411.02 | 
| 二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 
 | 二、外交支出 | 
 | 
| 
 | 
 | 三、國防支出 | 
 | 
| 
 | 
 | 四、公共安全支出 | 
 | 
| 
 | 
 | 五、教育支出 | 
 | 
| 
 | 
 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 
 | 
| 
 | 
 | 七、文化體育與傳媒支出 | 
 | 
| 
 | 
 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 
 | 
| 
 | 
 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 3.23 | 
| 
 | 
 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 
 | 
| 
 | 
 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 
 | 
| 
 | 
 | 十二、農(nóng)林水支出 | 
 | 
| 
 | 
 | 十三、交通運輸支出 | 
 | 
| 
 | 
 | 十四、資源勘探信息等支出 | 
 | 
| 
 | 
 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 
 | 
| 
 | 
 | 十六、金融支出 | 
 | 
| 
 | 
 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 
 | 
| 
 | 
 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 
 | 
| 
 | 
 | 十九、住房保障支出 | 6.65 | 
| 
 | 
 | 二十、糧油物資儲備支出 | 
 | 
| 
 | 
 | 二十一、其他支出 | 
 | 
| 
 | 
 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 
 | 
| 
 | 
 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 
 | 
| 本年收入合計 | 420.9 | 本年支出合計 | 420.9 | 
| 年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 
 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 
 | 
| 一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 
 | 
 | 
 | 
| 二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 
 | 
 | 
 | 
| 合計 | 420.9 | 合計 | 420.9 | 
5.一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
| 編制單位: | 池州市信息辦公室 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 金額單位:萬元 | |||||||||||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||||||||||||||||
| 合計 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||||||||||
| 項目支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項目支出結(jié)余 | |||||||||||||||||||||||
| 
 | 合計 | 
 | 
 | 
 | 420.9 | 160.9 | 260 | 420.9 | 160.9 | 260 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 
 | 
 | 
 | 411.02 | 151.02 | 260 | 411.02 | 151.02 | 260 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||
| 20101 | 人大事務(wù) | 
 | 
 | 
 | 4.94 | 4.94 | 
 | 4.94 | 4.94 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||
| 2010101 | 行政運行 | 
 | 
 | 
 | 4.94 | 4.94 | 
 | 4.94 | 4.94 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||
| 20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 
 | 
 | 
 | 81.33 | 74.81 | 6.52 | 81.33 | 74.81 | 6.52 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||
| 2010350 | 事業(yè)運行 | 
 | 
 | 
 | 65.26 | 65.26 | 
 | 65.26 | 65.26 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||
| 2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 | 
 | 
 | 
 | 16.07 | 9.55 | 6.52 | 16.07 | 9.55 | 6.52 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||
| 20131 | 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 
 | 
 | 
 | 316.35 | 62.87 | 253.48 | 316.35 | 62.87 | 253.48 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||
| 2013101 | 行政運行 | 
 | 
 | 
 | 39.35 | 39.35 | 
 | 39.35 | 39.35 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||
| 2013105 | 專項業(yè)務(wù) | 
 | 
 | 
 | 265.25 | 11.77 | 253.48 | 265.25 | 11.77 | 253.48 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||
| 2013150 | 事業(yè)運行 | 
 | 
 | 
 | 11.75 | 11.75 | 
 | 11.75 | 11.75 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||
| 20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 
 | 
 | 
 | 8.4 | 8.4 | 
 | 8.4 | 8.4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||
| 2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 
 | 
 | 
 | 8.4 | 8.4 | 
 | 8.4 | 8.4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 
 | 
 | 
 | 3.23 | 3.23 | 
 | 3.23 | 3.23 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||
| 21005 | 醫(yī)療保障 | 
 | 
 | 
 | 3.23 | 3.23 | 
 | 3.23 | 3.23 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||
| 2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 
 | 
 | 
 | 3.23 | 3.23 | 
 | 3.23 | 3.23 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 
 | 
 | 
 | 6.65 | 6.65 | 
 | 6.65 | 6.65 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 
 | 
 | 
 | 6.65 | 6.65 | 
 | 6.65 | 6.65 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||
| 2210201 | 住房公積金 | 
 | 
 | 
 | 6.65 | 6.65 | 
 | 6.65 | 6.65 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||
6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表
| 
 | 
 | 
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 | 財決公開06表 | |||||||||
| 部門: | 池州市信息辦公室 | 2016年度 | 
 | 
 | 金額單位:萬元 | |||||||||||
| 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||||||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | ||||||||
| 301 | 工資福利支出 | 105.76 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 40.22 | 310 | 其他資本性支出 | 2.34 | ||||||||
| 30101 | 基本工資 | 33.03 | 30201 | 辦公費 | 0.52 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 
 | ||||||||
| 30102 | 津貼補貼 | 30.65 | 30202 | 印刷費 | 
 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 2.34 | ||||||||
| 30103 | 獎金 | 35.12 | 30203 | 咨詢費 | 
 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 
 | ||||||||
| 30104 | 其他社會保障繳費 | 3.23 | 30204 | 手續(xù)費 | 
 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 
 | ||||||||
| 30106 | 伙食補助費 | 
 | 30205 | 水費 | 
 | 31006 | 大型修繕 | 
 | ||||||||
| 30107 | 績效工資 | 
 | 30206 | 電費 | 
 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 
 | ||||||||
| 30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 
 | 30207 | 郵電費 | 
 | 31008 | 物資儲備 | 
 | ||||||||
| 30109 | 職業(yè)年金繳費 | 
 | 30208 | 取暖費 | 
 | 31009 | 土地補償 | 
 | ||||||||
| 30199 | 其他工資福利支出 | 3.73 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 
 | 31010 | 安置補助 | 
 | ||||||||
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 12.57 | 30211 | 差旅費 | 1.09 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 
 | ||||||||
| 30301 | 離休費 | 
 | 30212 | 因公出國(境)費用 | 
 | 31012 | 拆遷補償 | 
 | ||||||||
| 30302 | 退休費 | 
 | 30213 | 維修(護(hù))費 | 
 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | 
 | ||||||||
| 30303 | 退職(役)費 | 
 | 30214 | 租賃費 | 
 | 31019 | 其他交通工具購置 | 
 | ||||||||
| 30304 | 撫恤金 | 
 | 30215 | 會議費 | 
 | 31020 | 產(chǎn)權(quán)參股 | 
 | ||||||||
| 30305 | 生活補助 | 1.61 | 30216 | 培訓(xùn)費 | 
 | 31099 | 其他資本性支出 | 
 | ||||||||
| 30306 | 救濟費 | 
 | 30217 | 公務(wù)接待費 | 
 | 304 | 對企事業(yè)單位的補貼 | 
 | ||||||||
| 30307 | 醫(yī)療費 | 
 | 30218 | 專用材料費 | 
 | 30401 | 企業(yè)政策性補貼 | 
 | ||||||||
| 30308 | 助學(xué)金 | 
 | 30224 | 被裝購置費 | 
 | 30402 | 事業(yè)單位補貼 | 
 | ||||||||
| 30309 | 獎勵金 | 
 | 30225 | 專用燃料費 | 
 | 30403 | 財政貼息 | 
 | ||||||||
| 30310 | 生產(chǎn)補貼 | 
 | 30226 | 勞務(wù)費 | 0.92 | 30499 | 其他對企事業(yè)單位的補貼 | 
 | ||||||||
| 30311 | 住房公積金 | 9.15 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | 24.48 | 307 | 債務(wù)利息支出 | 
 | ||||||||
| 30312 | 提租補貼 | 
 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 3.15 | 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 
 | ||||||||
| 30313 | 購房補貼 | 
 | 30229 | 福利費 | 
 | 30707 | 國外債務(wù)付息 | 
 | ||||||||
| 30314 | 采暖補貼 | 
 | 30231 | 公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 
 | 399 | 其他支出 | 
 | ||||||||
| 30315 | 物業(yè)服務(wù)補貼 | 
 | 30239 | 其他交通費用 | 9.42 | 39906 | 贈與 | 
 | ||||||||
| 30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 1.81 | 30240 | 稅金及附加費用 | 0.39 | 
 | 
 | 
 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0.25 | 
 | 
 | 
 | ||||||||
| 人員經(jīng)費合計 | 118.33 | 公用經(jīng)費合計 | 42.56 | |||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
| 
 | 
 | 
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 | 公開07表 | |||
| 編制單位: | 池州市信息辦公室 | 2016年度 | 
 | 
 | 金額單位:萬元 | ||||||
| 項目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱(項目) | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||||
| 類 | 款 | 項 | 合計 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
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 | ||
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 | 
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 | ||||
| 
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 | 
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 | ||||
| 
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 | 
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 | 
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 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
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 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
注:本部門沒有政府性基金收入和支出,故本表無數(shù)據(jù)。
 
        主辦單位:池州市人民政府辦公室 承辦單位:池州市數(shù)據(jù)資源管理局
皖I(lǐng)CP備2022012329號-1 網(wǎng)站標(biāo)識碼:3417000002
            
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