索引號(hào): | 003280079/201809-00001 | 組配分類: | 財(cái)政決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 市政務(wù)公開辦 | 主題分類: | |
標(biāo)題: | 池州市委宣傳部2017年部門決算情況 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 2018-09-11 | 發(fā)布日期: | 2018-09-11 |
廢止日期: |
池州市委宣傳部2017年部門決算
2018年9月
目 錄
第一部分池州市委宣傳部概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 池州市委宣傳部2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 池州市委宣傳部2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 名詞解釋
一、部門主要職能
(一)貫徹執(zhí)行中央關(guān)于宣傳工作的方針、政策,督促檢查落實(shí)情況,按照省委宣傳部和市委的要求,部署全市宣傳工作;指導(dǎo)市直宣傳文化系統(tǒng)和各縣區(qū)委宣傳部執(zhí)行政策、法規(guī);按照省委宣傳部和市委統(tǒng)一工作部署,協(xié)調(diào)市直宣傳文化系統(tǒng)各部門之間的關(guān)系。
(二)負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作;負(fù)責(zé)全市哲學(xué)社會(huì)科學(xué)的規(guī)劃和管理工作;對(duì)市社科聯(lián)的工作實(shí)施方針、政策指導(dǎo);歸口管理市委講師團(tuán)、市社科聯(lián)。
(三)負(fù)責(zé)引導(dǎo)社會(huì)輿論,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市直各新聞單位的工作,對(duì)池州日?qǐng)?bào)社、市廣播電視局的工作實(shí)施方針、政策指導(dǎo)。
(四)指導(dǎo)全市精神產(chǎn)品的生產(chǎn),組織實(shí)施精神產(chǎn)品的“五個(gè)一工程”。對(duì)市文化局、市新聞出版局、市文聯(lián)的工作實(shí)施方針、政策指導(dǎo);承擔(dān)市“掃黃打非”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作。
(五)負(fù)責(zé)規(guī)劃、部署全局性的思路政治工作任務(wù);配合有關(guān)部門做好黨員教育工作;承擔(dān)市委思想政治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作;領(lǐng)導(dǎo)市思想政治工作研究會(huì)。
(六)協(xié)調(diào)、協(xié)同有關(guān)部門做好社會(huì)宣傳工作,指導(dǎo)衛(wèi)生、計(jì)劃生育、體育等有關(guān)單位貫徹執(zhí)行黨的方針、政策。
(七)負(fù)責(zé)提出全市宣傳思想文化事業(yè)改革和發(fā)展的指導(dǎo)方針;按有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)市級(jí)宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)資金和文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)的管理工作。
(八)受市委委托,會(huì)同市委組織部管理市直宣傳口各單位領(lǐng)導(dǎo)干部,指導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè);根據(jù)干部雙重管理的規(guī)定,協(xié)管各縣區(qū)黨委宣傳部部長;制訂對(duì)縣區(qū)黨委宣傳部和市直宣傳文化系統(tǒng)有關(guān)干部的培訓(xùn)規(guī)劃并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)全市政工和新聞系列專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)審;配合有關(guān)部門做好宣傳文化系統(tǒng)的知識(shí)分子工作。
(九)完成市委交辦的其他工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看,市委宣傳部為全額財(cái)政撥款的一級(jí)預(yù)算單位,2017年度部門決算為本級(jí)決算。納入池州市委宣傳部2017年度部門決算編制范圍的單位共2個(gè),與預(yù)算保持一致。詳細(xì)情況見下表:
序號(hào) | 單位名稱 |
| ||||
1 | 池州市委宣傳部機(jī)關(guān) |
| ||||
2 | 池州市委外宣辦 |
| ||||
收入支出決算表 | ||||||
部門:池州市宣傳部(匯總) |
|
|
| 金額單位:萬元 | ||
收入 | 支出 | |||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | |
欄次 |
| 1 | 欄次 |
| 2 | |
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 804.91 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 35 | 609.28 | |
其中:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 | |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 37 | 0.00 | |
三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 | |
四、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 | |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 40 | 0.00 | |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 41 | 76.20 | |
| 8 |
| 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 42 | 48.43 | |
| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 43 | 0.00 | |
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 44 | 0.00 | |
| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 45 | 0.00 | |
| 12 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 46 | 40.00 | |
| 13 |
| 十三、交通運(yùn)輸支出 | 47 | 0.00 | |
| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 48 | 0.00 | |
| 15 |
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 49 | 0.00 | |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 50 | 0.00 | |
| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 51 | 0.00 | |
| 18 |
| 十八、國土海洋氣象等支出 | 52 | 0.00 | |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 53 | 15.33 | |
| 20 |
| 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 54 | 0.00 | |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 55 | 19.99 | |
| 22 |
| 二十二、債務(wù)還本支出 | 56 | 0.00 | |
| 23 |
| 二十三、債務(wù)付息支出 | 57 | 0.00 | |
本年收入合計(jì) | 24 | 804.91 | 本年支出合計(jì) | 58 | 809.23 | |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 59 | 0.00 | |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 192.81 | 其中:提取職工福利基金 | 60 | 0.00 | |
其中:項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 27 | 0.00 | 轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 | 61 | 0.00 | |
| 28 |
| 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 62 | 188.49 | |
| 29 |
| 其中:項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 63 | 0.00 | |
| 30 |
|
| 64 |
| |
總計(jì) | 31 | 997.72 | 總計(jì) | 65 | 997.72 | |
收入決算表 | |||||||||||
部門:池州市宣傳部(匯總) |
|
|
|
| 金額單位:萬元 | ||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合計(jì) | 804.91 | 804.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 630.56 | 630.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20102 | 政協(xié)事務(wù) | 3.29 | 3.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010201 | 行政運(yùn)行 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010202 | 一般行政管理事務(wù) | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20131 | 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013102 | 一般行政管理事務(wù) | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20133 | 宣傳事務(wù) | 461.21 | 461.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013301 | 行政運(yùn)行 | 300.35 | 300.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013302 | 一般行政管理事務(wù) | 153.64 | 153.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013350 | 事業(yè)運(yùn)行 | 7.23 | 7.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 163.96 | 163.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 163.96 | 163.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 50.60 | 50.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20701 | 文化 | 50.60 | 50.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070199 | 其他文化支出 | 50.60 | 50.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 48.43 | 48.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 48.43 | 48.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 48.43 | 48.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 農(nóng)林水支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 扶貧 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130506 | 社會(huì)發(fā)展 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 15.33 | 15.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 15.33 | 15.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公積金 | 15.33 | 15.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 19.99 | 19.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 19.99 | 19.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 19.99 | 19.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 支出決算表 | |||||||||
部門:池州市宣傳部(匯總) |
|
|
| 金額單位:萬元 | ||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計(jì) | 809.23 | 491.63 | 317.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 609.28 | 291.69 | 317.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20102 | 政協(xié)事務(wù) | 3.29 | 3.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010201 | 行政運(yùn)行 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010202 | 一般行政管理事務(wù) | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20131 | 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013102 | 一般行政管理事務(wù) | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20133 | 宣傳事務(wù) | 399.93 | 246.30 | 153.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013301 | 行政運(yùn)行 | 238.72 | 238.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013302 | 一般行政管理事務(wù) | 153.64 | 0.00 | 153.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013350 | 事業(yè)運(yùn)行 | 7.36 | 7.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013399 | 其他宣傳事務(wù)支出 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 203.96 | 40.00 | 163.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 203.96 | 40.00 | 163.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 76.20 | 76.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20701 | 文化 | 76.20 | 76.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070199 | 其他文化支出 | 76.20 | 76.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 48.43 | 48.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 48.43 | 48.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 48.43 | 48.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 農(nóng)林水支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 扶貧 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130506 | 社會(huì)發(fā)展 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 15.33 | 15.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 15.33 | 15.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公積金 | 15.33 | 15.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 19.99 | 19.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 19.99 | 19.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 19.99 | 19.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||||||
部門:池州市宣傳部(匯總) |
|
|
| 金額單位:萬元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 小計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | ||||
欄次 |
| 1 | 欄次 |
| 2 | 3 | 4 | ||||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 804.91 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 32 | 569.28 | 569.28 | 0.00 | ||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 3 |
| 三、國防支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 5 |
| 五、教育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 7 |
| 七、文化體育與傳媒支出 | 38 | 76.20 | 76.20 | 0.00 | ||||
| 8 |
| 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 39 | 48.43 | 48.43 | 0.00 | ||||
| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 12 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 43 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | ||||
| 13 |
| 十三、交通運(yùn)輸支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 15 |
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 18 |
| 十八、國土海洋氣象等支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 15.33 | 15.33 | 0.00 | ||||
| 20 |
| 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 52 | 19.99 | 19.99 | 0.00 | ||||
| 22 |
| 二十二、債務(wù)還本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 23 |
| 二十三、債務(wù)付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
本年收入合計(jì) | 24 | 804.91 | 本年支出合計(jì) | 55 | 769.23 | 769.23 | 0.00 | ||||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 34.19 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 69.87 | 69.87 | 0.00 | ||||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 26 | 34.19 |
| 57 |
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二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 27 | 0.00 |
| 58 |
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| 28 |
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| 59 |
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總計(jì) | 29 | 839.10 | 總計(jì) | 60 | 839.10 | 839.10 | 0.00 | ||||
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||||||||||||
部門:池州市宣傳部(匯總) |
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| 金額單位:萬元 | ||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||||||||||
合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||||
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)余 | ||||||||||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
合計(jì) | 34.19 | 34.19 | 0.00 | 804.91 | 487.31 | 317.60 | 769.23 | 451.63 | 317.60 | 69.87 | 69.87 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 8.59 | 8.59 | 0.00 | 630.56 | 312.97 | 317.60 | 569.28 | 251.69 | 317.60 | 69.87 | 69.87 | 0.00 | 0.00 | |||
20102 | 政協(xié)事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.29 | 3.29 | 0.00 | 3.29 | 3.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010201 | 行政運(yùn)行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010202 | 一般行政管理事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20131 | 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013102 | 一般行政管理事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20133 | 宣傳事務(wù) | 8.59 | 8.59 | 0.00 | 461.21 | 307.58 | 153.64 | 399.93 | 246.30 | 153.64 | 69.87 | 69.87 | 0.00 | 0.00 | |||
2013301 | 行政運(yùn)行 | 3.64 | 3.64 | 0.00 | 300.35 | 300.35 | 0.00 | 238.72 | 238.72 | 0.00 | 65.27 | 65.27 | 0.00 | 0.00 | |||
2013302 | 一般行政管理事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.64 | 0.00 | 153.64 | 153.64 | 0.00 | 153.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013350 | 事業(yè)運(yùn)行 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 7.23 | 7.23 | 0.00 | 7.36 | 7.36 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | |||
2013399 | 其他宣傳事務(wù)支出 | 4.77 | 4.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 4.55 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | |||
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.96 | 0.00 | 163.96 | 163.96 | 0.00 | 163.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.96 | 0.00 | 163.96 | 163.96 | 0.00 | 163.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 25.60 | 25.60 | 0.00 | 50.60 | 50.60 | 0.00 | 76.20 | 76.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20701 | 文化 | 25.60 | 25.60 | 0.00 | 50.60 | 50.60 | 0.00 | 76.20 | 76.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070199 | 其他文化支出 | 25.60 | 25.60 | 0.00 | 50.60 | 50.60 | 0.00 | 76.20 | 76.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.43 | 48.43 | 0.00 | 48.43 | 48.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.43 | 48.43 | 0.00 | 48.43 | 48.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.43 | 48.43 | 0.00 | 48.43 | 48.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 農(nóng)林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 扶貧 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130506 | 社會(huì)發(fā)展 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.33 | 15.33 | 0.00 | 15.33 | 15.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.33 | 15.33 | 0.00 | 15.33 | 15.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公積金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.33 | 15.33 | 0.00 | 15.33 | 15.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.99 | 19.99 | 0.00 | 19.99 | 19.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.99 | 19.99 | 0.00 | 19.99 | 19.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.99 | 19.99 | 0.00 | 19.99 | 19.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | |||||||||
部門:池州市宣傳部(匯總) |
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| 金額單位:萬元 | ||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | ||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | |
301 | 工資福利支出 | 303.85 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 74.40 | 310 | 其他資本性支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工資 | 70.34 | 30201 | 辦公費(fèi) | 1.68 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 | |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 47.15 | 30202 | 印刷費(fèi) | 1.92 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 0.00 | |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 96.49 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 0.00 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 | |
30104 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 12.30 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.00 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 | |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0.00 | 30205 | 水費(fèi) | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 | |
30107 | 績效工資 | 0.00 | 30206 | 電費(fèi) | 0.00 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 | |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 0.00 | 30207 | 郵電費(fèi) | 0.54 | 31008 | 物資儲(chǔ)備 | 0.00 | |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 0.00 | 30208 | 取暖費(fèi) | 0.00 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 | |
30199 | 其他工資福利支出 | 77.57 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 | |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 73.39 | 30211 | 差旅費(fèi) | 2.25 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 | |
30301 | 離休費(fèi) | 0.00 | 30212 | 因公出國(境)費(fèi)用 | 0.00 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 | |
30302 | 退休費(fèi) | 48.48 | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 0.53 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 | |
30303 | 退職(役)費(fèi) | 0.00 | 30214 | 租賃費(fèi) | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 | |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 0.28 | 31020 | 產(chǎn)權(quán)參股 | 0.00 | |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 1.02 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.66 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 5.49 | 304 | 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0.00 | |
30307 | 醫(yī)療費(fèi) | 0.00 | 30218 | 專用材料費(fèi) | 0.00 | 30401 | 企業(yè)政策性補(bǔ)貼 | 0.00 | |
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費(fèi) | 0.00 | 30402 | 事業(yè)單位補(bǔ)貼 | 0.00 | |
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 0.00 | 30403 | 財(cái)政貼息 | 0.00 | |
30310 | 生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 0.95 | 30499 | 其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0.00 | |
30311 | 住房公積金 | 20.30 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 51.00 | 307 | 債務(wù)利息支出 | 0.00 | |
30312 | 提租補(bǔ)貼 | 0.00 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 2.18 | 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 | |
30313 | 購房補(bǔ)貼 | 0.00 | 30229 | 福利費(fèi) | 0.10 | 30707 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 | |
30314 | 采暖補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30315 | 物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 5.71 | 39906 | 贈(zèng)與 | 0.00 | |
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 3.58 | 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 1.12 |
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人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 377.23 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 74.40 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||||||||||||
部門:池州市宣傳部(匯總) |
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| 金額單位:萬元 | ||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||||||||||
合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||||
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)余 | ||||||||||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
合計(jì) |
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注:市委宣傳部2017年沒有政府性基金預(yù)算
三、市委宣傳部2017年度部門決算說明
(一)2017年度收入支出決算情況說明
2017年度收入總計(jì)997.72萬元(含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計(jì)997.72萬元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2016年相比,收、支總計(jì)各增加220.93萬元,增長28.49%,主要原因:一是年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加;二是人員工資增加;三是創(chuàng)建全國文明城市創(chuàng)建費(fèi)用的增加。
(二)2017年度收入決算情況說明
本年收入合計(jì)804.91萬元,其中:財(cái)政撥款收入804.91萬元,占100%。
(三)2017年度支出決算情況說明
本年支出合計(jì)809.23萬元,其中:基本支出491.63萬元,占60.75%,項(xiàng)目支出317.6萬元,占39.25.%
(四)2017年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)893.10萬元((含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計(jì)839.10萬元((含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),與2016年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加220.93萬元,增長35.7%,主要原因:一是年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余增加;二是人員工資增加;三是創(chuàng)建全國文明城市創(chuàng)建費(fèi)用的增加。
(五)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入804.91萬元,占本年收入的100%,與2016年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加191.78萬元,增長31.28%。主要原因一是人員工資增加;二是創(chuàng)建全國文明城市創(chuàng)建費(fèi)用的增加。
2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2017年度財(cái)政撥款支出769.23萬元,占本年支出的100%。與2016年相比,財(cái)政撥款支出增加185.25萬元,增長31.7%。主要原因一是人員工資增加;二是創(chuàng)建全國文明城市創(chuàng)建費(fèi)用的增加。
3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出809.23萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出609.28萬元,占75.29%;萬元,文化體育與傳媒(類)支出76.2萬元,占9.42%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出48.43萬元,占5.98%;農(nóng)林水(類)支出40萬元,占4.94%;住房保障(類)支出15.33萬元,占1.89%;其他(類)支出9.99萬元,占2.47%。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2017年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為577.33萬元,支出決算為809.23萬元,完成年初預(yù)算的140.17%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是人員工資的增加;二是創(chuàng)建全國文明城市創(chuàng)建費(fèi)用的增加。其中:基本支出491.63萬元,占60.75%,項(xiàng)目支出317.6萬元,占39.25.%。具體情況如下:
(1)“一般公共服務(wù)”2017年度年初預(yù)算數(shù)為460.67萬元,支出決算為630.56萬元,完成年初預(yù)算的136.88%。其中:“其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出”決算2.1萬元,主要用于日常公用支出; “行政運(yùn)行”決算300.35萬元,主要用于日常公用支出,在職人員工資;“事業(yè)運(yùn)行”決算7.23萬元,主要用于外宣辦日常公用支出,在職人員工資;“一般行政管理事務(wù)”決算153.64萬元,主要用于宣傳部對(duì)外宣傳項(xiàng)目經(jīng)費(fèi);“其他一般公共服務(wù)支出”決算163.96萬元,主要用宣傳部基本支出和項(xiàng)目支出。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是人員工資的增加;二是創(chuàng)建全國文明城市創(chuàng)建費(fèi)用的增加。
(2)“社會(huì)保障和就業(yè)”2017年度年初預(yù)算數(shù)為54.06萬元,支出決算為48.43萬元,主要用于部機(jī)關(guān)離退休人員支出。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是有些項(xiàng)目調(diào)整,不在社會(huì)保障和就業(yè)內(nèi)。
(3)“文化體育與傳媒支出” 2017年度年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為76.2萬元,主要用于文化項(xiàng)目扶持方面。
(4)“農(nóng)林水支出”2017年度年初預(yù)算數(shù)為40元,支出決算為40萬元,完成年初預(yù)算的100%,.主要用于省委宣傳部文化項(xiàng)目配套資金。
(5)“住房保障支出”2017年度年初預(yù)算數(shù)為15.33萬元,支出決算為15.33萬元,完成年初預(yù)算的100%,其中:“住房公積金”決算,15.33萬元,主要用于部機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。
(六)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2017年度財(cái)政撥款基本支出451.63萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)377.23萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)74.4萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
(七)2017年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明
2017年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。
(八)其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2017年度池州市委宣傳部運(yùn)行經(jīng)費(fèi)238.72萬元,與2016年相比,減少了48.77萬元,主要是因?yàn)檗k公費(fèi)和購買貨物和服務(wù)經(jīng)費(fèi)減少。
2.政府采購情況。
2017年度,池州市委宣傳部政府采購支出總額5萬元,其中:政府采購貨物支出5萬元,政府采購工程支出0元、政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
市委宣傳部2017年沒有安排公務(wù)用車購置費(fèi),因此沒有發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi)。單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備單位0個(gè),價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0個(gè)。
4.預(yù)算績效管理工作開展情況
池州市委宣傳部2017年未開展預(yù)算績效自評(píng),因此涉及0個(gè)項(xiàng)目,涉及資金0萬元,因此無評(píng)價(jià)結(jié)果。
(九)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行,用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
6、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
主辦單位:池州市人民政府辦公室 承辦單位:池州市數(shù)據(jù)資源管理局
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