一、部門主要職責
(一)貫徹執(zhí)行中央關(guān)于宣傳工作的方針、政策,督促檢查落實情況,按照省委宣傳部和市委的要求,部署全市宣傳工作;指導市直宣傳文化系統(tǒng)和各縣區(qū)委宣傳部執(zhí)行政策、法規(guī);按照省委宣傳部和市委統(tǒng)一工作部署,協(xié)調(diào)市直宣傳文化系統(tǒng)各部門之間的關(guān)系。
(二)負責指導全市理論研究、理論學習、理論宣傳工作;負責全市哲學社會科學的規(guī)劃和管理工作;對市社科聯(lián)的工作實施方針、政策指導;歸口管理市委講師團、市社科聯(lián)。
(三)負責引導社會輿論,指導、協(xié)調(diào)市直各新聞單位的工作,對池州日報社、市廣播電視局的工作實施方針、政策指導。
(四)指導全市精神產(chǎn)品的生產(chǎn),組織實施精神產(chǎn)品的“五個一工程”。對市文化局、市新聞出版局、市文聯(lián)的工作實施方針、政策指導;承擔市“掃黃打非”領(lǐng)導小組辦公室工作。
(五)負責規(guī)劃、部署全局性的思路政治工作任務;配合有關(guān)部門做好黨員教育工作;承擔市委思想政治工作領(lǐng)導小組辦公室工作;領(lǐng)導市思想政治工作研究會。
(六)協(xié)調(diào)、協(xié)同有關(guān)部門做好社會宣傳工作,指導衛(wèi)生、計劃生育、體育等有關(guān)單位貫徹執(zhí)行黨的方針、政策。
(七)負責提出全市宣傳思想文化事業(yè)改革和發(fā)展的指導方針;按有關(guān)規(guī)定負責市級宣傳文化發(fā)展專項資金和文化事業(yè)建設(shè)費的管理工作。
(八)受市委委托,會同市委組織部管理市直宣傳口各單位領(lǐng)導干部,指導領(lǐng)導班子建設(shè);根據(jù)干部雙重管理的規(guī)定,協(xié)管各縣區(qū)黨委宣傳部部長;制訂對縣區(qū)黨委宣傳部和市直宣傳文化系統(tǒng)有關(guān)干部的培訓規(guī)劃并組織實施;負責全市政工和新聞系列專業(yè)技術(shù)職務評審;配合有關(guān)部門做好宣傳文化系統(tǒng)的知識分子工作。
(九)完成市委交辦的其他工作。
二、部門概況
池州市委宣傳部有部機關(guān)和一個二級預算單位,池州市委外宣傳辦為全額撥款單位。行政編制16個,機關(guān)工勤編制2個,現(xiàn)有在職公務員14名,在職工勤人員2名,退休人員11名。
三、2017年度主要工作任務
一是以迎接宣傳貫徹十九大勝利召開為主線,進一步強化理論武裝。二是以堅持“兩個鞏固”為根本,進一步做好新形式下意識形態(tài)工作。三是以堅持“五大發(fā)展”、實現(xiàn)“五先目標”為中心,進一步提高輿論引導力。四是以創(chuàng)建全國文明城市為載體,進一步推進精神文明建設(shè)。五是以文化體制改革為動力,進一步推進“文化名市”建設(shè)。六是以加強宣傳思想文化隊伍建設(shè)為抓手,進一步推進全面從嚴治黨。
四、2017年財政撥款收支預算總體情況
市委宣傳部2017年財政撥款收支總預算577.33萬元。收入包括:一般公共預算撥款577.33萬元。支出包括:一般公共服務支出460.67萬元、社會保障和就業(yè)支出54.06萬元、醫(yī)療衛(wèi)生支出7.27萬元、住房保障支出15.33萬元、農(nóng)林水事務支出40萬元。
五、2017年一般公共預算財政撥款支出預算情況
市委宣傳部2017年一般公共預算當年財政撥款577.33萬元,比2016年財政撥款預算增加46.68萬元,主要是工資改革相應增加和原來不在預算內(nèi)安排的專項今年全部都在預算內(nèi)安排。
其中:一般公共服務支出460.67萬元,占79.8%;社會保障和就業(yè)支出54.06萬元,占9.4%;醫(yī)療衛(wèi)生支出7.27萬元,占1.3%;住房保障支出15.33萬元,占2.7%;農(nóng)林水事務40萬元,占6.8%。具體情況如下:
1.一般公共服務支出460.67萬元,比2016年財政撥款預算增加3.1萬元,增長0.7%。主要是工資改革相應增加。
2.社會保障和就業(yè)支出54.06萬元,比2016年財政撥款預算增加0.01萬元,和2016年持平。
3.醫(yī)療衛(wèi)生支出7.27萬元,比2016年財政撥款預算增加0.58萬元,增長8%。主要是工資改革相應增加的醫(yī)療保險支出。
4.住房保障支出15.33萬元,比2016年財政撥款預算增加2.99萬元,增長19.5%。主要是工資改革相應增加住房保障支出。
5、農(nóng)林水事務支出40萬元,省里配套資金,去年沒有。
六、2017年一般公共預算基本支出情況
市委宣傳部2017年一般公共預算基本支出272.93萬元,主要包括:基本工資、津補貼、獎金、社會保障繳費、辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費等。
七、2017年政府性基金預算收支情況
2017年市委宣傳部無政府性基金預算,與2016年財政撥款預算相比無變化。
八、2017年部門收支預算總體情況說明
按照綜合預算的原則,市委宣傳部所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入。支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生支出、住房保障支出。
九、2017年收入預算情況說明
2017年,市委宣傳部收入預算577.33萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入577.33萬元,占100%;專戶管理的非稅收入0萬元。
十、2017年支出預算情況說明
2017年,市委宣傳部支出預算577.33萬元,其中:基本支出272.93萬元,占47.3%;項目支出304.4萬元,占52.7%。
十一、其他重要事項說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費
2017年,市委宣傳部的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算56.6萬元。
(二)政府采購情況
2017年,市委宣傳部政府采購預算總額5萬元。
十二、名詞解釋
(一)財政撥款收入:指市本級財政當年撥付的資金。
(二)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
附件:1、收入支出決算公開表
2、收入決算公開表
3、支出決算公開表
4、財政撥款收入支出決算公開表
5、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表
6、一般公開預算財政撥款基本支出決算公開表
7、政府性基金財政撥款收入支出決算公開表