一、部門主要職能
根據(jù)《中共池州市紀律檢查委員會機關、池州市監(jiān)察局職能配置、內設機構和人員編制方案》文件規(guī)定,市紀委、監(jiān)察局主要職責是:
1、主管黨的紀律檢查工作。負責貫徹落實黨中央、中央紀委、省委、省紀委和市委關于加強黨風廉政建設的決定,維護黨的章程和其他黨內法規(guī),檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況。協(xié)助市委加強黨風建設和協(xié)調反腐敗工作。
2、主管全市行政監(jiān)察工作。負責貫徹落實國務院、監(jiān)察部、省政府、市政府有關行政監(jiān)察工作的決定,監(jiān)督檢查市政府各部門及其公務員和各縣區(qū)人民政府及其負責人執(zhí)行國家政策和法律法規(guī)、國民經濟和社會發(fā)展計劃及國務院、省政府、市政府決策部署的貫徹落實情況。
3、負責檢查并處理市直各部門、各單位,各縣區(qū)黨的組織和市管黨員領導干部違反黨的章程及其他黨內法規(guī)的案件,決定或取消對這些案件中的黨員的處分;受理黨員的控告和申訴;保障黨員的權利。必要時直接查處下級黨的紀律檢查機關管轄范圍內的比較重要或復雜的案件。
4、負責調查處理市政府各部門及其公務員、市政府及市政府各部門任命的其他人員以及各縣區(qū)人民政府及其負責人違反國家政策、法律法規(guī)以及違反政紀的行為;受理對行政監(jiān)察對象違反行政紀律行為的控告、檢舉,受理行政監(jiān)察對象不服政紀處分的申訴。
5、負責黨中央、國務院和省委、省政府、市委、市政府關于政風建設及糾正部門和行業(yè)不正之風工作指示、規(guī)定的貫徹落實;組織開展全市性政風建設及糾正部門和行業(yè)不正之風工作專項治理;查處政風建設及糾正部門和行業(yè)不正之風工作中發(fā)現(xiàn)的違紀違規(guī)問題。
6、負責作出關于維護黨紀、政紀的決定,制定黨風黨紀和廉政教育規(guī)劃,配合有關部門做好黨的紀檢工作和行政監(jiān)察工作的方針、政策和法律法規(guī)的宣傳工作,對黨員及國家工作人員進行遵紀守法、為政清廉的教育;組織和指導全市紀檢、監(jiān)察干部的培訓工作。
7、負責對全市黨的紀檢工作和行政監(jiān)察工作的理論及有關問題的調查研究,擬定全市黨風廉政建設的有關規(guī)定。
8、對全市各級政府和市政府各部門制定的有關政策、法規(guī)情況進行調查研究,對其違反國家法律法規(guī)和有損國家利益的條款,提出修改建議;變更或撤銷下級監(jiān)察機關不適當?shù)臎Q定和規(guī)定。
9、會同市直有關部門黨組(黨委)和各縣區(qū)黨委、政府,做好紀檢、監(jiān)察干部的管理工作,審核縣區(qū)紀委領導班子、監(jiān)察局領導干部人選;負責市紀委、監(jiān)察局派駐(出)紀檢組(委)、監(jiān)察室領導干部的提名、考察,并提出調整、交流和任免意見。
10、承辦省紀委、監(jiān)察廳和市委、市政府交辦的其他任務。
二、部門決算單位構成
從決算單位構成看,池州市紀委(監(jiān)察局)2016年度部門決算包括市紀委監(jiān)察局本級決算。
三、池州市紀委(監(jiān)察局)2016年度部門決算說明
(一)2016年度收入支出決算情況說明
2016年度收入總計1190.85萬元(含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結轉結余),支出總計1190.85萬元(含結余分配和年末結轉結余)。與2015年相比,收、支總計各增加211.41萬元,增長21.58%。主要原因是市廉政警示教育基地和市委巡察機構專項經費增加。
(二)2016年度收入決算情況說明
本年收入合計1161.44萬元,其中:財政撥款收入1146.1萬元,占98.68%;其他收入15.34萬元,占1.32%。
(三)2016年度支出決算情況說明
本年支出合計1162.67萬元,其中:基本支出992.67萬元,占85.38%;項目支出170萬元,占14.62%。
(四)2016年度財政撥款收入支出決算情況說明
2016年度財政撥款收入總計1146.1萬元(含年初財政撥款結轉和結余),支出總計1146.1萬元(含年末財政撥款結轉和結余),與2015年相比,財政撥款收、支總計各增加198.72萬元,增長20.98%。主要原因是市廉政警示教育基地和市委巡察機構專項經費財政撥款增加。
(五)2016年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1、財政撥款收入決算總體情況
2016年一般公共預算財政撥款收入1146.1萬元,占本年收入98.68%,與2015年相比,一般公共預算財政撥款收入增加198.72萬元,增長20.98%。主要原因是市廉政警示教育基地和市委巡察機構專項經費財政撥款增加。
2.財政撥款支出決算總體情況
2016年度財政撥款支出1146.1萬元,占本年支出98.57%。與2015年相比,財政撥款支出增加198.72萬元,增長20.98%。主要原因是市廉政警示教育基地和市委巡察機構專項經費財政撥款增加。
3.財政撥款支出決算具體情況
2016年度財政撥款支出年初預算為894.43萬元,支出決算為1146.1萬元,完成年初預算的128.13%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是市廉政警示教育基地和市委巡察機構專項經費財政撥款增加。其中基本支出976.1萬元,占85.17%;項目支出170萬元,占14.83%。具體情況如下:
1、一般公共服務(類)紀檢監(jiān)察事物(款)行政運行(項)年初預算為751.53萬元,支出決算997.76萬元,完成年初預算的132.76%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是項目經費增加。
2、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項),年初預算為75.77萬元,支出決算94.75萬元,完成年初預算的125.05%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是退休人數(shù)增加。
3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項)年初預算為23.59萬元,支出決算23.59萬元,完成年初預算的100%。
4、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預算為43.54萬元,支出決算30萬元,完成年初預算的68.9%。決算數(shù)小于預算數(shù)主要是住房公積金政策調整所致。
(六)2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年度財政撥款基本支出976.1萬元,其中人員經費771.4萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、退休費、醫(yī)療費、住房公積金;公用經費204.7萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其它交通費、其他商品服務支出。
(七)2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明
池州市紀委(監(jiān)察局)2016年度沒有政府性基金收入和支出。
(八)其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費
2016年度池州市紀委(監(jiān)察局)機關運行經費204.70萬元,主要用于保障單位運行,用于購買貨物和服務。
2.政府采購情況
2016年度池州市紀委(監(jiān)察局)政府采購支出總額48.6萬元,其中:政府采購貨物支出48.6萬元。
3.國有資產占有使用情況
截止到2016年12月31日,池州市紀委(監(jiān)察局)共有車輛5輛,其中,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛。單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬以上的大型設備0臺(套)。
4、預算績效管理工作開展情況
2016年池州市紀委(監(jiān)察局)全年組織對執(zhí)紀審查經費、市委巡察專項經費等項目進行了績效自評,涉及財政資金130萬元。評價結果顯示,項目立項符合單位職責和相關管理規(guī)定,通過項目實施,對于嚴肅我市黨內政治生活、加強黨內監(jiān)督和政治文化建設、凈化優(yōu)化政治生態(tài)起到了積極作用,為推進池州經濟社會發(fā)展提供了重要保障。
(九)名詞解釋
1、財政撥款收入:指市財政當年撥付的資金。
2、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
3、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5、機關運行經費:機關運行經費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。
附件:1.收入支出決算公開表
2.收入決算公開表
3.支出決算公開表
4.財政撥款收入支出決算公開表
5.一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表
7、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表