索引號(hào): | 003280458/201909-00004 | 組配分類: | 年度本部門財(cái)政決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 辦公室 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
標(biāo)題: | 池州市市管局(接待辦)2018年部門決算情況 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 2019-09-26 | 發(fā)布日期: | 2019-09-26 |
廢止日期: | 2024-09-26 |
部門決算情況
2019年9月
目 錄
第一部分 池州市市管局概況
1. 部門職責(zé)
2. 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年部門決算表
1. 收入支出決算總表
2. 收入決算表
3. 支出決算表
4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表
5. 一般公共預(yù)算 財(cái)政撥款收入支出決算表
6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2018年部門決算情況說(shuō)明
1. 收入支出決算總體情況說(shuō)明
2. 收入決算情況說(shuō)明
3. 支出決算情況說(shuō)明
4. 財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
7. 政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
8. 其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
池州市市管局2018年部門決算情況
第一部分 池州市市管局概況
一、部門職能
根據(jù)池州市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于印發(fā)池州市市直機(jī)關(guān)事務(wù)管理局(中共池州市委池州市人民政府接待辦公室)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案的通知》(池編[2012]82號(hào))文件規(guī)定,市管局主要職責(zé)是:
(一)負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)工作;擬訂市直機(jī)關(guān)事務(wù)工作的相關(guān)政策、規(guī)劃和規(guī)章制度并組織實(shí)施。
(二)組織擬訂市直機(jī)關(guān)后勤體制改革政策、制度并監(jiān)督實(shí)施;指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)后勤服務(wù)單位業(yè)務(wù)工作。
(三)負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)公務(wù)用車的編制、配備、更新、處置工作。
(四)負(fù)責(zé)授權(quán)管理的市直機(jī)關(guān)辦公用房的調(diào)配使用、權(quán)屬和修繕管理工作;負(fù)責(zé)市級(jí)干部住宅的建設(shè)管理工作;負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)公務(wù)員周轉(zhuǎn)住房的建設(shè)管理工作。
(五)負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)節(jié)約能源管理工作;會(huì)同有關(guān)部門制定相關(guān)規(guī)劃、規(guī)章制度并組織實(shí)施;組織開展能耗統(tǒng)計(jì)、檢測(cè)和評(píng)價(jià)考核工作;參與推動(dòng)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作。
(六)貫徹執(zhí)行國(guó)家和省內(nèi)賓接待工作有關(guān)規(guī)定,制定相關(guān)管理制度;負(fù)責(zé)重要接待活動(dòng)的綜合協(xié)調(diào)和市級(jí)接待經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)一審核結(jié)算工作。
(七)負(fù)責(zé)來(lái)我市的省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人員的接待服務(wù)工作。
(八)負(fù)責(zé)省委、省人大、省政府、省政協(xié)派出的各類檢查、調(diào)查、督查、視察團(tuán)組來(lái)池接待服務(wù)的有關(guān)工作。
(九)指導(dǎo)有關(guān)部門做好大型公務(wù)活動(dòng)的接待工作;指導(dǎo)協(xié)調(diào)各縣、區(qū)和九華山風(fēng)景區(qū)的接待工作;負(fù)責(zé)全市接待工作人員培訓(xùn)工作。
(十)承辦市委和市政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看,池州市市管局2018年度部門決算包括局本級(jí)決算和局屬事業(yè)單位決算,與預(yù)算比較,沒(méi)有增加減少戶數(shù)。
納入池州市市管局2018年度部門決算編制范圍的單位共3個(gè),詳細(xì)情況見下表:
序號(hào) |
單位名稱 |
1 |
市管局本級(jí) |
2 |
市直機(jī)關(guān)服務(wù)中心 |
3 |
市直機(jī)關(guān)車輛管理服務(wù)中心 |
第二部分 池州市管局2018年部門決算表
見附件:
1、池州市市管局收入支出決算總表公開表(見附件);
2、池州市市管局收入決算公開表(見附件);
3、池州市市管局支出決算公開表(見附件);
4、池州市市管局財(cái)政撥款收入支出決算總表公開表(見附件);
5、池州市市管局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表(見附件);
6、池州市市管局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表(見附件);
7、池州市市管局政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表(見附件)。
第三部分 池州市市管局2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收入總計(jì)2474.35萬(wàn)元(含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計(jì)2474.35萬(wàn)元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2017年相比,收、支總計(jì)各減少365.69萬(wàn)元,下降12.88%。主要原因:減少了集中辦公大樓改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
二、收入決算情況說(shuō)明
2018年度收入合計(jì)2428萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入2339.71萬(wàn)元,占96.36%;上級(jí)補(bǔ)助收入81.54萬(wàn)元,占3.36%;其他收入6.75萬(wàn)元,占0.28%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2018年度支出合計(jì)2433.16萬(wàn)元,其中:基本支出676.08萬(wàn)元,占27.79%;項(xiàng)目支出1757.08萬(wàn)元,占72.21%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2386.06萬(wàn)元(含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計(jì)2386.06萬(wàn)元(含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),與2017年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少238.10萬(wàn)元,下降9.07%。主要原因:減少了集中辦公大樓改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2339.71萬(wàn)元,占本年收入的96.36%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少223.21萬(wàn)元,下降8.71%。主要原因:減少了集中辦公大樓改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2344.87萬(wàn)元,占本年支出的96.37%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少143.92萬(wàn)元,下降5.78%。主要原因:減少了集中辦公大樓改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2344.87萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出2155.65萬(wàn)元,占91.93%;社會(huì)保障與就業(yè)支出(類)36.28元,占1.55% ;住房保障支出(類)35.45萬(wàn)元,占1.51%。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)11.75萬(wàn)元,占0.50%,城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)5.72萬(wàn)元,占0.24%,農(nóng)林水支出(類)45.23萬(wàn)元,占1.93%,其他支出54.80萬(wàn)元,占2.33%。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2139.93萬(wàn)元,支出決算為2344.87萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的109.58%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是年中追加市政府大樓樓層設(shè)施改造及市委大樓相關(guān)會(huì)議室改造等經(jīng)費(fèi);二是按照市政府考核目標(biāo)發(fā)放機(jī)關(guān)事業(yè)單位一次性工作獎(jiǎng)勵(lì)。其中:基本支出610.90萬(wàn)元,占26.05%;項(xiàng)目支出1733.97萬(wàn)元,占73.95%。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。2018年初預(yù)算為1441.52萬(wàn)元,支出決算為1236.39萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的85.77%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是堅(jiān)持厲行節(jié)約,車輛購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的支出減少;二是部分支出功能科目在其他政府和辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng))核算。
2.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng))2018年初預(yù)算為635.93萬(wàn)元,支出決算為629.70萬(wàn)元,完成年初預(yù)算99.02%,預(yù)算數(shù)決算數(shù)持平。
3.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府和辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng))。2018年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為289.55萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加市政府大樓樓層設(shè)施改造等經(jīng)費(fèi)。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。2018年初預(yù)算為29.42萬(wàn)元,支出決算為30.32萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的103.06%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是在職人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)的提高。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。2018年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為4.85萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中補(bǔ)繳的職業(yè)年金。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。2018年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為1.11萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是聘用人員的社保費(fèi)支出。
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。2018年初預(yù)算為5.91萬(wàn)元,支出決算為8.10萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的137.06%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)是醫(yī)療保險(xiǎn)的基數(shù)調(diào)整。
8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。2018年初預(yù)算為3.18萬(wàn)元,支出決算為3.65萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的114.78%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)是醫(yī)療保險(xiǎn)的基數(shù)調(diào)整。
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(款)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(項(xiàng))。2018年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為1.54萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)是年初結(jié)余經(jīng)費(fèi)的支出。
10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng))。2018年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為4.18萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)是車輛管理服務(wù)中心根據(jù)市政府考核目標(biāo)發(fā)放機(jī)關(guān)事業(yè)單位一次性工作獎(jiǎng)勵(lì)。
11.農(nóng)林水支出(類)林業(yè)(款)林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督(項(xiàng))。2018年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為45.23萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)是車輛管理服務(wù)中心年中追加林業(yè)局購(gòu)車經(jīng)費(fèi)。
12.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。2018年初預(yù)算為23.97萬(wàn)元,支出決算為35.45萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的147.89%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是在職人員住房公積金基數(shù)調(diào)整,增加了在職人員的公積金支出。
13.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng))。2018年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為54.80萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加的市委大樓會(huì)議室改造經(jīng)費(fèi)等。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款基本支出610.90萬(wàn)元,其中人員經(jīng)費(fèi)434.61萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職業(yè)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)176.29萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、房屋建筑物購(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、其他商品服務(wù)支出、其他支出等。
七、2018年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明
池州市市管局2018年度沒(méi)有政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2018年度池州市市管局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)158.83萬(wàn)元,比2017年增加81.15萬(wàn)元,增長(zhǎng)95.72%。主要原因是增長(zhǎng)了印刷費(fèi)、辦公費(fèi)、購(gòu)買貨物等公用支出。
(二)政府采購(gòu)支出情況
2018年度池州市市管局政府采購(gòu)支出總額416.80萬(wàn)元,其中政府采購(gòu)貨物支出為280.47萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出136.33萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元,授予中小企業(yè)合同金額416.80萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%;其中授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止到2018年12月31日,池州市市管局共有車輛174輛,其中:副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、領(lǐng)導(dǎo)干部實(shí)物保障車2輛、機(jī)要通信用車4輛、調(diào)研接待保障用車7輛、應(yīng)急保障用車為152輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車9輛(待處置車輛);單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備2套,單價(jià)100萬(wàn)元以上的大型設(shè)備2套。
(四)關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
池州市市管局2018年度未開展預(yù)算績(jī)效自評(píng),因此涉及0個(gè)項(xiàng)目,涉及資金0萬(wàn)元,因此無(wú)評(píng)價(jià)結(jié)果。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入:指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收放、經(jīng)營(yíng)收放以外的各項(xiàng)收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
附件:1、池州市市管局收入支出決算總公開表;
2、池州市市管局收入決算公開表;
3、池州市市管局支出決算公開表;
4、池州市市管局財(cái)政撥款收入支出決算總公開表;
5、池州市市管局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表;
6、池州市市管局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表;
7、池州市市管局政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表。
主辦單位:池州市人民政府辦公室 承辦單位:池州市數(shù)據(jù)資源管理局
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