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  • 索引號: 058499158/201609-00158 組配分類: 年度本部門財政決算
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 市公管局 主題分類: 其他 / 個人 / 其他
    標(biāo)題: 池州市公共資源交易監(jiān)督管理局2015年部門決算情況 文號:
    成文日期: 2016-09-28 發(fā)布日期: 2016-09-28
    廢止日期:
    池州市公共資源交易監(jiān)督管理局2015年部門決算情況
    發(fā)布時間:2016-09-28 13:07 來源:公共資源交易監(jiān)管局 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

      一、部門主要職能

      根據(jù)市編委《關(guān)于市招投標(biāo)交易管理機(jī)構(gòu)設(shè)置等問題的通知》(池編[2012]79號文)和《關(guān)于市招投標(biāo)局更名等機(jī)構(gòu)編制問題的批復(fù)》(池編[2015]1號文)規(guī)定,市公共資源交易監(jiān)督管理局主要職責(zé)是根據(jù)國家和省公共資源交易法律法規(guī),牽頭擬定全市公共資源交易的具體制度和規(guī)則,編制公共資源交易項目目錄,制定公共資源交易平臺服務(wù)標(biāo)準(zhǔn);指導(dǎo)和監(jiān)管全市公共資源交易工作;協(xié)調(diào)行業(yè)監(jiān)管工作;負(fù)責(zé)公共資源交易評標(biāo)專家?guī)斓墓芾?;受理交易活動中產(chǎn)生的爭議和糾紛,組織查處交易活動中違反公共資源交易有關(guān)法律、法規(guī)的行為;承擔(dān)市公共資源交易管理委員會辦公室日常工作。

      二、部門決算單位構(gòu)成

      從決算單位構(gòu)成看,池州市公共資源交易監(jiān)督管理局2015年度部門決算包括局本級決算和局屬事業(yè)單位決算。

    納入池州市公共資源交易監(jiān)督管理局2015年度部門決算編制范圍的單位共1個,詳細(xì)情況見下表:

     

    序號

    單位名稱

    1

    市局本級

    2

    市公共資源交易中心

      

      三、池州市公共資源交易監(jiān)督管理局2015年度部門決算說明

     ?。ㄒ唬?/strong>2015年度收入支出決算情況說明

      2015年度收入總計448.31萬元(含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余18.97 萬元),支出總計 448.31 萬元(含結(jié)余分配0萬元和年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 7.58 萬元)。與2014年409.70萬元相比,收支總計各增加38.61萬元,增長9.42%,主要原因是工資改革。

     ?。ǘ?/strong>2015年度收入決算情況說明

      本年收入合計429.34萬元,其中:財政撥款收入190.52萬元,占44.38%; 事業(yè)收入215萬元,占50.07%;其他收入23.82萬元,占5.55 %。

     ?。ㄈ?/strong>2015年度支出決算情況說明

      本年支出合計440.73萬元,其中:基本支出 222.30萬元,占 50.44 %;項目支出 218.43萬元,占49.56%。

     ?。ㄋ模?/strong>2015年度財政撥款收入支出決算情況說明

      2015年度財政撥款收入總計190.52萬元(即:一般公共預(yù)算財政撥款。含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0),支出總計190.52萬元(含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0),與2014年142.52萬元相比,財政撥款收、支總計各增加48萬元,增長33.68%,主要原因亦是工資改革。

     ?。ㄎ澹?/strong>2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

      1、財政撥款支出決算總體情況

      2015年度財政撥款支出190.52萬元,占本年支出440.73萬元的43.23%。與2014年142.52萬元相比,財政撥款支出增加48萬元,增長33.68%,主要原因是調(diào)增工資。

      2、財政撥款支出決算具體情況

      2015年度財政撥款支出年初預(yù)算為137.70萬元,支出決算為190.52萬元,均為基本支出。具體情況如下:

      2.1 “一般公共服務(wù)支出”2015年度決算176.94萬元,比2014年129.16萬元增加47.78萬元,增長36.99%,主要原因是調(diào)增工資。其中:“事業(yè)運(yùn)行”決算為155.44萬元(主要用于工資福利支出113.75萬元,商品和服務(wù)支出37.49萬元,對家庭和個人支出0.2萬元,其他4萬元);“其他一般公共服務(wù)支出”決算21.5萬元,主要用于工資及福利支出。

      2.2 “醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2015年度決算4.76萬元,比2014年4.69萬元相比,基本持平,均屬 “事業(yè)單位醫(yī)療”,主要用于全額撥款事業(yè)單位醫(yī)療保障方面的支出。

      2.3 “住房保障支出”2015年度決算8.82萬元,比2014年8.67萬元相比,也基本持平,且均為“住房公積金”支出,主要用于按照國家政策規(guī)定為職工匯繳的住房公積金支出。

     ?。?/strong>2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

       2015年度財政撥款基本支出190.52萬元,其中(1)人員經(jīng)費(fèi)153.03萬元,主要包括:基本工資41.11萬元、津貼補(bǔ)貼58.35、獎金29.09萬元、社會保障繳費(fèi)5.20萬元、其他工資福利支出10.26萬元。住房公積金8.82萬元,其他對個人和家庭補(bǔ)助支出0.2萬元。(2)公用經(jīng)費(fèi)37.49萬元,主要包括:辦公費(fèi)5.88萬元、印刷費(fèi)1.32萬元、咨詢費(fèi)2萬元、郵電費(fèi)1.11萬元、物業(yè)管理費(fèi)1.5萬元、差旅費(fèi)6.07萬元、維修(護(hù))費(fèi)0.4萬元、租賃費(fèi)2.8萬元、會議費(fèi)0.7萬元、培訓(xùn)費(fèi)3.25萬元、公務(wù)接待費(fèi)3萬元、勞務(wù)費(fèi)0.52萬元、工會經(jīng)費(fèi)2.99萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.6萬元、其他商品服務(wù)支出等1.35萬元。

      附件:1.收入支出決算總表

         2.收入決算表

         3.支出決算表

              4.財政撥款收入支出決算總表

              5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

              6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    附件1

     

    20160929171922114_usvz8kAs.png    

    附件2:20160929173554133_GZRIsXvd.png

     

     附件3:20160929173643139_ozgr7CyN.png

     附件4:20160929173643140_h2uoAvgU.png   

    附件5:

         20160929173643141_f6bVlCYU.png      

    附件6:
    20160929173643142_uWfqp11X.png                                  

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    二0一六年九月十五日

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