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  • 索引號: 752980187/201809-001 組配分類: 本部門決算
    發(fā)布機構(gòu): 池州市殘聯(lián) 主題分類:  / 殘疾人
    標題: 池州市殘疾人聯(lián)合會2017年部門決算情況 文號:
    成文日期: 2018-09-18 發(fā)布日期: 2018-09-18
    廢止日期:
    池州市殘疾人聯(lián)合會2017年部門決算情況
    發(fā)布時間:2018-09-18 15:11 來源:池州市殘聯(lián) 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

    池州市殘疾人聯(lián)合會

    2017年部門決算

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2018年9月

     

     

    第一部分 池州市殘疾人聯(lián)合會概況

    一、部門職責(zé)

    二、機構(gòu)設(shè)置

    第二部分 池州市殘疾人聯(lián)合會2017年部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    第三部分 池州市殘疾人聯(lián)合會2017年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    二、收入決算情況說明

    三、支出決算情況說明

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

    八、其他重要事項的情況說明

    第四部分 名詞解釋

     

    池州市殘疾人聯(lián)合會2017年部門決算情況

     

    第一部分 池州市殘疾人聯(lián)合會概況

    一、部門職能

    1、貫徹落實國家關(guān)于殘疾人事業(yè)的方針、政策,協(xié)助政府研究制定、實施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策和規(guī)劃,對縣區(qū)殘聯(lián)進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

    2、開展殘疾人就業(yè)、康復(fù)、教育、培訓(xùn)、扶貧和文化體育工作以及殘疾人用品用具供應(yīng)、殘疾預(yù)防、無障礙設(shè)施等工作,創(chuàng)造良好的社會環(huán)境和條件,扶助殘疾人平等參與社會生活。扶持、指導(dǎo)殘疾人發(fā)展經(jīng)濟,不斷提高殘疾人生活質(zhì)量。

    3、聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護殘疾人合法權(quán)益,為殘疾人服務(wù),團結(jié)教育殘疾人遵紀守法,自強自立。

    4、弘揚人道主義精神,宣傳殘疾人事業(yè),溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系,動員全社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

    5、承擔(dān)市殘疾人工作委員會日常工作,承辦政府交辦的其他工作。

    6、市殘疾人康復(fù)和輔具中心為我市殘疾人提供康復(fù)醫(yī)療、訓(xùn)練指導(dǎo)、心理疏導(dǎo)、知識普及、殘疾人親友培訓(xùn)、簡易訓(xùn)練器具制作、用品用具服務(wù)、咨詢服務(wù)等多種康復(fù)工作,并指導(dǎo)各社區(qū)康復(fù)站開展社區(qū)康復(fù)工作,培訓(xùn)社區(qū)康復(fù)骨干及指導(dǎo)家庭進行康復(fù)訓(xùn)練。

    7、市殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)部承擔(dān)殘疾人就業(yè)調(diào)查、就業(yè)登記、勞動能力評估、職業(yè)培訓(xùn)、按比例就業(yè)、殘疾人就業(yè)保障金征收、就業(yè)咨詢、勞動保護和信訪、維權(quán)等工作。

    二、機構(gòu)設(shè)置

    從決算單位構(gòu)成看,池州市殘疾人聯(lián)合會2017年度部門決算包括:市殘疾人聯(lián)合會本級決算和下屬事業(yè)單位(其中市殘疾人康復(fù)和輔具中心、市殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)部的決算由市殘疾人聯(lián)合會統(tǒng)一編制)決算。

    納入池州市殘疾人聯(lián)合會2017年度部門決算編制范圍的單位共3個,詳細情況見下表:

    序號

    單位名稱

    1

    池州市殘疾人聯(lián)合會

    2

    池州市殘疾人康復(fù)和輔具中心

    3

    池州市殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)部

    第二部分 池州市殘疾人聯(lián)合會2017年部門決算表

    見附件。

    第三部分 池州市殘疾人聯(lián)合會2017年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    2017年度收入總計1975.43萬元(含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)、支出總計1975.43萬元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2016年相比,收、支總計各增加632.11萬元,增長47.05%,主要原因:一是殘疾人康復(fù)、就業(yè)培訓(xùn)、宣傳、殘疾兒童康復(fù)經(jīng)費的增加;二是殘疾人運動會等殘疾人項目的開展、培訓(xùn)費用的增加。

    二、收入決算情況說明

    2017年度收入合計1923.75萬元,其中:財政撥款收入1923.75萬元,占100.00%。

    三、支出決算情況說明

    2017年度支出合計1683.36萬元,其中:基本支出294.00萬元,占17.47%;項目支出1389.36萬元,占82.53%。

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2017年度財政撥款收入總計1975.43萬元(含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計1975.43萬元(含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)和結(jié)余)。與2016年相比,財政撥款收、支總計各增加1249.68萬元,增長172.19%,主要原因:一是中央及省專項撥款;二是殘疾人項目經(jīng)費增加;三是增加了政府性基金財政撥款。

    五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

    (一) 一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。

    2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1477.43萬元,占本年收入的76.80%。與2016年相比,一般公共預(yù)算財政撥款收入增加751.68萬元,增長103.57%。主要原因一是中央及省專項撥款;二是殘疾人項目經(jīng)費增加。

    (二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

    2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1237.04萬元,占本年支出的73.49%。與2016年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出增加511.29萬元,增長70.45%。主要原因一是殘疾人康復(fù)、就業(yè)培訓(xùn)、宣傳、殘疾兒童康復(fù)經(jīng)費的增加;二是殘疾人運動會等殘疾人項目的開展、培訓(xùn)費用的增加。

    (三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

    2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出1237.04萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出70.36萬元,占5.69%;社會保障和就業(yè)支出1107.32萬元,占89.51%;住房保障支出9.61萬元,占0.78%;其他支出49.75萬元,占4.02%。

    (四) 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

    2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為587.23萬元,支出決算為1237.04萬元,完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是中央及省專項撥款;二是殘疾人項目經(jīng)費增加等。其中:基本支出294.00萬元,占23.77%;項目支出943.04萬元,占76.23%。具體情況如下:

    1. 一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出(項),年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.71萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:預(yù)算追加指標用于殘疾人項目支出。

    2. 一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項),年初預(yù)算為0萬元,支出決算為69.65萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:預(yù)算追加指標用于殘疾人項目支出。

    3. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)年初預(yù)算為15.85萬元,支出決算為10.03萬元,完成年初預(yù)算63.28%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:退休人員支出由財政統(tǒng)一支付,單位不再承擔(dān)。

    4. 社會和保障就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)行政運行(項)年初預(yù)算為189.50萬元,支出決算為169.92萬元,完成年初預(yù)算89.67%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:人員經(jīng)費減少。

    5. 社會和保障就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人康復(fù)(項),年初預(yù)算為145.10萬元,支出決算為201.54萬元,完成年初預(yù)算100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是中央及省專項撥款;二是殘疾人項目經(jīng)費有所增加等。

    6. 社會和保障就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人就業(yè)和扶貧(項)年初預(yù)算為134萬元,支出決算為181.50萬元,完成年初預(yù)算100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是中央及省專項撥款;二是殘疾人項目經(jīng)費有所增加等。

    7. 社會和保障就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項),年初預(yù)算為93.17萬元,支出決算為544.33萬元,完成年初預(yù)算100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是中央及省專項撥款;二是殘疾人項目經(jīng)費有所增加等。

    8. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項),年初預(yù)算為9.61萬元,支出決算為9.61萬元,完成年初預(yù)算100%。

    9. 其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項),年初預(yù)算為0萬元,支出決算為49.75萬元,決算數(shù)大于決算數(shù)的主要原因是:預(yù)算追加指標用于殘疾人項目支出。

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    2017年度財政撥款基本支出294.00萬元,其中人員經(jīng)費237.01萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、退休費、救濟費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出;公用經(jīng)費56.99萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用。

    七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

    2017年政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,本年收入446.33萬元,本年支出446.33萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況說明如下:

    其他支出(類)彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(款)用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出(項),年初預(yù)算為0萬元,支出決算為446.33萬元。該項經(jīng)費主要用于殘疾人項目的支出。

    八、其他重要事項的情況說明

    (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

    2017年度,池州市殘疾人聯(lián)合會機關(guān)運行經(jīng)費支出56.99萬元,比2016年增加40.70萬元,增加249.85%,主要原因是機關(guān)事務(wù)增加,包括配合項目的推進產(chǎn)生的日常運維費的增加。

    (二)政府采購支出情況。

    2017年度,池州市殘疾人聯(lián)合會無政府采購支出。

    (三)國有資產(chǎn)占有使用情況。

    截至2017年12月31日,池州市殘聯(lián)共有車輛0輛。單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套),單價100萬以上專用設(shè)備0臺(套)。
        (四)關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明

    池州市殘疾人聯(lián)合會2017年度未開展預(yù)算績效自評,因此涉及0個項目,涉及資金0萬元,因此無評價結(jié)果。

    第四部分 名詞解釋

    一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

    二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

    四、基本支出:指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    五、項目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
        六、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,是黨政機關(guān)維持運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待支出。

    七、機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。



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