池州市殘疾人聯(lián)合會
2017年部門決算
2018年9月
目 錄
第一部分 池州市殘疾人聯(lián)合會概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 池州市殘疾人聯(lián)合會2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 池州市殘疾人聯(lián)合會2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
池州市殘疾人聯(lián)合會2017年部門決算情況
第一部分 池州市殘疾人聯(lián)合會概況
一、部門職能
1、貫徹落實國家關(guān)于殘疾人事業(yè)的方針、政策,協(xié)助政府研究制定、實施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策和規(guī)劃,對縣區(qū)殘聯(lián)進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
2、開展殘疾人就業(yè)、康復(fù)、教育、培訓(xùn)、扶貧和文化體育工作以及殘疾人用品用具供應(yīng)、殘疾預(yù)防、無障礙設(shè)施等工作,創(chuàng)造良好的社會環(huán)境和條件,扶助殘疾人平等參與社會生活。扶持、指導(dǎo)殘疾人發(fā)展經(jīng)濟,不斷提高殘疾人生活質(zhì)量。
3、聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護殘疾人合法權(quán)益,為殘疾人服務(wù),團結(jié)教育殘疾人遵紀守法,自強自立。
4、弘揚人道主義精神,宣傳殘疾人事業(yè),溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系,動員全社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
5、承擔(dān)市殘疾人工作委員會日常工作,承辦政府交辦的其他工作。
6、市殘疾人康復(fù)和輔具中心為我市殘疾人提供康復(fù)醫(yī)療、訓(xùn)練指導(dǎo)、心理疏導(dǎo)、知識普及、殘疾人親友培訓(xùn)、簡易訓(xùn)練器具制作、用品用具服務(wù)、咨詢服務(wù)等多種康復(fù)工作,并指導(dǎo)各社區(qū)康復(fù)站開展社區(qū)康復(fù)工作,培訓(xùn)社區(qū)康復(fù)骨干及指導(dǎo)家庭進行康復(fù)訓(xùn)練。
7、市殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)部承擔(dān)殘疾人就業(yè)調(diào)查、就業(yè)登記、勞動能力評估、職業(yè)培訓(xùn)、按比例就業(yè)、殘疾人就業(yè)保障金征收、就業(yè)咨詢、勞動保護和信訪、維權(quán)等工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看,池州市殘疾人聯(lián)合會2017年度部門決算包括:市殘疾人聯(lián)合會本級決算和下屬事業(yè)單位(其中市殘疾人康復(fù)和輔具中心、市殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)部的決算由市殘疾人聯(lián)合會統(tǒng)一編制)決算。
納入池州市殘疾人聯(lián)合會2017年度部門決算編制范圍的單位共3個,詳細情況見下表:
序號 | 單位名稱 |
1 | 池州市殘疾人聯(lián)合會 |
2 | 池州市殘疾人康復(fù)和輔具中心 |
3 | 池州市殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)部 |
第二部分 池州市殘疾人聯(lián)合會2017年部門決算表
見附件。
第三部分 池州市殘疾人聯(lián)合會2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計1975.43萬元(含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)、支出總計1975.43萬元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2016年相比,收、支總計各增加632.11萬元,增長47.05%,主要原因:一是殘疾人康復(fù)、就業(yè)培訓(xùn)、宣傳、殘疾兒童康復(fù)經(jīng)費的增加;二是殘疾人運動會等殘疾人項目的開展、培訓(xùn)費用的增加。
二、收入決算情況說明
2017年度收入合計1923.75萬元,其中:財政撥款收入1923.75萬元,占100.00%。
三、支出決算情況說明
2017年度支出合計1683.36萬元,其中:基本支出294.00萬元,占17.47%;項目支出1389.36萬元,占82.53%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財政撥款收入總計1975.43萬元(含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計1975.43萬元(含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)和結(jié)余)。與2016年相比,財政撥款收、支總計各增加1249.68萬元,增長172.19%,主要原因:一是中央及省專項撥款;二是殘疾人項目經(jīng)費增加;三是增加了政府性基金財政撥款。
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1477.43萬元,占本年收入的76.80%。與2016年相比,一般公共預(yù)算財政撥款收入增加751.68萬元,增長103.57%。主要原因一是中央及省專項撥款;二是殘疾人項目經(jīng)費增加。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1237.04萬元,占本年支出的73.49%。與2016年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出增加511.29萬元,增長70.45%。主要原因一是殘疾人康復(fù)、就業(yè)培訓(xùn)、宣傳、殘疾兒童康復(fù)經(jīng)費的增加;二是殘疾人運動會等殘疾人項目的開展、培訓(xùn)費用的增加。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出1237.04萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出70.36萬元,占5.69%;社會保障和就業(yè)支出1107.32萬元,占89.51%;住房保障支出9.61萬元,占0.78%;其他支出49.75萬元,占4.02%。
(四) 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為587.23萬元,支出決算為1237.04萬元,完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是中央及省專項撥款;二是殘疾人項目經(jīng)費增加等。其中:基本支出294.00萬元,占23.77%;項目支出943.04萬元,占76.23%。具體情況如下:
1. 一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出(項),年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.71萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:預(yù)算追加指標用于殘疾人項目支出。
2. 一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項),年初預(yù)算為0萬元,支出決算為69.65萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:預(yù)算追加指標用于殘疾人項目支出。
3. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項),年初預(yù)算為15.85萬元,支出決算為10.03萬元,完成年初預(yù)算63.28%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:退休人員支出由財政統(tǒng)一支付,單位不再承擔(dān)。
4. 社會和保障就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)行政運行(項),年初預(yù)算為189.50萬元,支出決算為169.92萬元,完成年初預(yù)算89.67%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:人員經(jīng)費減少。
5. 社會和保障就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人康復(fù)(項),年初預(yù)算為145.10萬元,支出決算為201.54萬元,完成年初預(yù)算100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是中央及省專項撥款;二是殘疾人項目經(jīng)費有所增加等。
6. 社會和保障就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人就業(yè)和扶貧(項),年初預(yù)算為134萬元,支出決算為181.50萬元,完成年初預(yù)算100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是中央及省專項撥款;二是殘疾人項目經(jīng)費有所增加等。
7. 社會和保障就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項),年初預(yù)算為93.17萬元,支出決算為544.33萬元,完成年初預(yù)算100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是中央及省專項撥款;二是殘疾人項目經(jīng)費有所增加等。
8. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項),年初預(yù)算為9.61萬元,支出決算為9.61萬元,完成年初預(yù)算100%。
9. 其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項),年初預(yù)算為0萬元,支出決算為49.75萬元,決算數(shù)大于決算數(shù)的主要原因是:預(yù)算追加指標用于殘疾人項目支出。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年度財政撥款基本支出294.00萬元,其中人員經(jīng)費237.01萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、退休費、救濟費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出;公用經(jīng)費56.99萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
2017年政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,本年收入446.33萬元,本年支出446.33萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況說明如下:
其他支出(類)彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(款)用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出(項),年初預(yù)算為0萬元,支出決算為446.33萬元。該項經(jīng)費主要用于殘疾人項目的支出。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2017年度,池州市殘疾人聯(lián)合會機關(guān)運行經(jīng)費支出56.99萬元,比2016年增加40.70萬元,增加249.85%,主要原因是機關(guān)事務(wù)增加,包括配合項目的推進產(chǎn)生的日常運維費的增加。
(二)政府采購支出情況。
2017年度,池州市殘疾人聯(lián)合會無政府采購支出。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2017年12月31日,池州市殘聯(lián)共有車輛0輛。單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套),單價100萬以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明
池州市殘疾人聯(lián)合會2017年度未開展預(yù)算績效自評,因此涉及0個項目,涉及資金0萬元,因此無評價結(jié)果。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
四、基本支出:指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,是黨政機關(guān)維持運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
七、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。